Личный каб налогоплательщика: Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

Содержание

Личный кабинет налогоплательщика и мобильное приложение «Мой налог»

Более 700 тысяч самарцев являются активными пользователями  сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика».

Активными пользователями одного из самых популярных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сегодняшний день являются более 700 тысяч жителей Самарской области.

Как отмечают в УФНС России по Самарской области,  «Личный кабинет для физических лиц» и его мобильное приложение «Мой налог»  —  это самый востребованный электронный сервис налоговой службы, охватывающий практически все жизненные ситуации, которые возникают у гражданина при взаимодействии с налоговыми органами.

Так, например, в первом полугодии 2021 года более  41%  деклараций 3-НДФЛ направлено  налогоплательщиками – физическими лицами в налоговые органы  через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того, почти 67% запросов на получение справки о состоянии расчетов и более 79% запросов на предоставление справки об исполнении обязанности по уплате налогов также направлено  электронно, без посещения инспекции, через сервис «Личный кабинет».

Необходимо напомнить, что пользователь «Личного кабинета для физических лиц», непосредственно из дома или офиса в режиме 24/7 может узнать о начисленных и уплаченных налогах, уплатить налоги или распечатать квитанции в бумажном виде, уточнить информацию об объектах имущества, сообщить об обнаруженных ошибках, а также отправить в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ, получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности по уплате налогов, пени, штрафов, страховых взносов.

Навигация сервиса понятна и очень удобна. В разделе сервиса «Доходы» отображаются справки о доходах 2-НДФЛ, полученные от работодателя или иного налогового агента. Здесь же находят отражение сведения из расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем. Раздел «Профиль» также содержит полезные налогоплательщику вкладки.

С помощью вкладки «Участие в организациях» гражданин может осуществить проверку на предмет того, не числится ли он в качестве директора или учредителя фиктивной компании, за что Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет (статьи 173.

1 и 173.2 УК РФ).

Во вкладке «Сведения о банковских счетах» размещены сведения, полученные путем электронного взаимодействия с банками, начиная с 1 июля 2014 года. В случае обнаружения гражданином каких-либо несоответствий в отношении отраженных в » Личном кабинете» счетов рекомендуется обращаться непосредственно в банк.

Во вкладке «Получить ЭП» можно бесплатно сформировать сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи, который будет необходим для подписания и направления в налоговые органы налоговой декларации 3-НДФЛ и иных документов.

Получить доступ к «Личному кабинету» можно в любом налоговом органе, с помощью реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА  (почта России, МФЦ и др.), а также с помощью квалифицированной электронной подписи.

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет налогоплательщика юридического лица, как подключиться и узнать задолженность по налогам.

В данной статье мы рассмотрим личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и личный кабинет налогоплательщика юридического лица, как осуществить подключение к ним, как узнать задолженность по налогам и другую информацию.

Личный кабинет налогоплательщика физического лица

  • Что такое личный кабинет налогоплательщика

  • Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика

  • Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика

  • Как пользоваться личным кабинетом налогоплательщика

  • Как узнать задолженность по налогам, как оплатить задолженность

  • Демонстрационный доступ в личный кабинет налогоплательщика

  • Можно ли получить логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика по электронной почте

  • Может ли другой человек получить за меня доступ к личному кабинету налогоплательщика

  • Как восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика

  • Почему я должен сменить пароль доступа к личному кабинету налогоплательщика в течение месяца после подключения

  • Может ли ИП подключиться к личному кабинету налогоплательщика

  • Безопасно ли использование личного кабинета налогоплательщика

  • Что делать, если я подозреваю, что мой пароль от личного кабина налогоплательщика украден

  • Страница входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

  • Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Что такое личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика юридического лица

  • Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика юридического лица

  • Работа в личном кабинете налогоплательщика юридического лица
  • 

    Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

    Что такое личный кабинет налогоплательщика для физических лиц?

    Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — это сервис официального сайта ФНС России, который позволяет получать актуальную информацию о задолженности, об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат; осуществлять оплату начислений по налогам, заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ и отслеживать статус ее камеральной проверки; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

    Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика физического лица?

    После регистрации личный кабинет налогоплательщика физического лица позволяет Вам:

    — получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

    — контролировать состояние расчетов с бюджетом;

    — получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;

    — оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;

    — скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;

    — отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;

    — обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

    Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Доступ к сервису nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:

    1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить регистрационную карту Вы можете лично в любой инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.

    2. С помощью электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, универсальной электронной карте или смарт-карте.

    При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше. Полную информацию о подключении c помощью электронной подписи и список удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи России Вы найдете на сайте ФНС по ссылке.

    Как пользоваться личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц?

    Как узнать задолженность по налогам, как оплатить задолженность?

    Демонстрационный доступ в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц

    Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Вы можете на тестовом примере. Для этого необходимо перейти на страницу входа в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц и ввести: логин – 000000000000 (двенадцать нулей), пароль – любой.

    

    Можно ли получить логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц по электронной почте?

    В связи с тем, что в личном кабинете содержатся сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со ст. 102 НК РФ, логин и пароль к личному кабинету налогоплательщика получить по электронной почте нельзя. Для того, чтобы предоставлять пользователю в режиме онлайн сведения об имуществе и транспорте налогоплательщика, необходимо предварительно установить его личность. Логин и пароль к личному кабинету выдаётся только налогоплательщику или представителю налогоплательщика по нотариальной доверенности.

    Может ли другой человек получить за меня доступ к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Получение доступа (логина и пароля) к сервису другим человеком (уполномоченным представителем физического лица) возможно только при условии предъявления нотариально удостоверенной доверенности и документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

    Как восстановить пароль от личного кабинета налогоплательщика для физических лиц?

    Если Вы не сменили первичный пароль в течение месяца, забыли или потеряли ранее полученные логин и пароль, то за восстановлением доступа к личному кабинету налогоплательщика следует обратиться в любую инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность. При обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства, необходимо также предоставить оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет. Пароль будет сгенерирован Вам повторно.

    Почему я должен сменить пароль доступа к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц в течение месяца после подключения?

    В личном кабинете налогоплательщика содержатся сведения, составляющие налоговую тайну в соответствии со статьей 102 Налогового кодекса. Несмотря на то, что сгенерированный пароль имеет высокую степень защиты, он зафиксирован на бумажном носителе, поэтому необходимо сменить пароль в установленный срок.

    

    Может ли ИП подключиться к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц?

    Может, но в качестве обычного физического лица — для него будет доступна та же информация, что и для прочих физических лиц. Отображение информации о расчетах с бюджетом по УСН, ЕНВД и т.п. не является предметом сервиса ФНС «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

    Безопасно ли использование личного кабинета налогоплательщика для физических лиц?

    Сервис nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функционирует на базе протокола https, обеспечивающего аутентификацию и защищенное соединение благодаря использованию технологии шифрования данных.

    Что делать, если я подозреваю, что мой пароль от личного кабина налогоплательщика для физических лиц украден?

    Вы имеете возможность либо сменить пароль самостоятельно, либо временно заблокировать доступ в «Личный кабинет» и обратиться за генерацией нового пароля в инспекцию ФНС России (необязательно в ту инспекцию, где Вы получали первичный пароль) с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (копией). В случае если Вы не имеете возможность зайти в «Личный кабинет» с прежним паролем, необходимо обратиться в инспекцию.


    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

    Что такое личный кабинет налогоплательщика юридического лица?

    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица — это Интрнет-сервис официального сайта ФНС России, анологичный личному кабинету налогоплательщика физического лица, который предназначен для юридических лиц — российских организаций. Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей, акты сверки.

    Какие возможности предоставляет личный кабинет налогоплательщика юридического лица?

    Личный кабинет налогоплательщика юридического лица позволяет:

    — получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей, об исполненных налоговым органом решениях на зачет и на возврат излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, о принятых решениях об уточнении платежа, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, о мерах принудительного взыскания задолженности;

    — получать выписку из ЕГРЮЛ в отношении самого себя;

    — получать выписку из ЕГРН в отношении самого себя;

    — направлять запросы и получать справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам;

    — направлять запрос на получение справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

    — составлять и направлять в налоговые органы заявления на уточнение невыясненного платежа, заявление на уточнение платежных документов, в которых налогоплательщик самостоятельно обнаружил ошибки в оформлении, заявления о зачете/возврате переплаты, заявления для инициирования сверки расчетов с бюджетом;

    — направлять в налоговый орган сообщения по форме С-09-2 об участии в российских и иностранных организациях;

    — получать услуги по постановке и снятию с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения, внесению изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных электронных сообщений налогоплательщика по формам № С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет, в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании заявлений по формам № ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет;

    — направлять документы для государственной регистрации юридических лиц или внесения изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в налоговый орган для осуществления процедур государственной регистрации или внесения изменений в ЕГРЮЛ;

    — получать информацию о ходе исполнения его заявлений и запросов самостоятельно контролировать сроки оказания услуги налоговым органом, получать решения налогового органа по направлению заявлениям;

    

    Как подключиться к личному кабинету налогоплательщика юридического лица?

    Для получения доступа к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необходимо обеспечить выполнение ряда технических условий. Ознакомиться с условиями и проверить их выполнение Вы можете на сайте ФНС по ссылке.

    Если у Вас есть квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) и соответствующий ему ключ электронной подписи, выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в сети доверенных удостоверяющих центров, участником которой является ФНС России, и выполнены условия получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», Вы можете перейти в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица». Для этого необходимо:

    — подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру;

    — перейти по ссылке;

    — выбрать в появившемся окне сертификат;

    — ввести pin-код. 

    Работа в личном кабинете налогоплательщика юридического лица

    Подробную информацию по работе и подключению к сервису ФНС «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» Вы найдете на официальном сайте по ссылке.

    

    Как получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика и зачем он нужен

    Личный кабинет на сайте Налоговой службы – это удобный способ общения с налоговиками. Не нужно никуда ходить, ждать своей очереди, общаться с инспектором, чтобы узнать нужную информацию, получить квитанцию или совершить платеж.

     Личный кабинет для физлиц, прямая ссылка: lkfl2.nalog.ru/lkfl/

     В личном кабинете можно:
    – Получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах, начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом,
    – Контролировать состояние расчетов с бюджетом,
    – Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на оплату налоговых платежей,
    – Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России,
    – Скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговый орган декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика,
    – Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ,
    – Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговый орган.

     Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить тремя способами:

     С помощью учетной записи портала госуслуг (Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
     Если у вас еще нет учетной записи на портале госуслуг, заведите ее. Для этого нужно:
    1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете gosuslugi.ru
    2. Дождаться завершения автоматической проверки личных данных.
    3. Подтвердить учетную запись
    — через Сбербанк Онлайн
    — через Почта Банк Онлайн
    — через Тинькофф Банк
    Если учетной записи в банках у вас нет, можно совершить короткий визит в МФЦ. Обязательна предварительная запись по телефону 8-800-200-82-12.

    С помощью квалифицированной электронной подписи.
    Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3. 6 и выше.

     С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте.
    Получить регистрационную карту можно лично в любом налоговом органе России, независимо от места постановки на учет. При обращении в налоговый орган России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (например, паспорт). Получение доступа к сервису для детей до 14 лет осуществляется законными представителями.

     Если у вас остались вопросы, – единый справочный телефон Налоговой службы: 8 800 222 2222

    2.3. Получение доступа к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица» / КонсультантПлюс

    2.3. Получение доступа к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица»

    Получение доступа к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица» осуществляется руководителем ЮЛ либо лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицом, имеющим действующую доверенность с полными полномочиями, либо руководителем управляющей компании.

    При первом входе в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» необходимо пройти процедуру регистрации.

    Регистрация руководителем организации либо лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ:

    1. Подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру.

    2. Перейти по ссылке http://lk3.nalog.ru.

    3. Выбрать в появившемся окне сертификат, ввести pin-код.

    4. Заполнить форму регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица», для этого:

    ознакомиться с текстом Соглашения об открытии доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» (Приложение N 1 к настоящим Рекомендациям) и подписать его своей электронной подписью;

    ввести адрес электронной почты;

    ввести код с картинки;

    нажать «Далее».

    Рис. 3. Страница регистрации в «Личном кабинете

    налогоплательщика юридического лица»

    Регистрация лицом, имеющим действующую доверенность с полными полномочиями:

    1. Подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру.

    2. Перейти по ссылке http://lk3.nalog.ru.

    3. Выбрать в появившемся окне сертификат, ввести pin-код.

    4. Заполнить форму регистрации в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица», для этого:

    ознакомиться с текстом Соглашения об открытии доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» (Приложение N 1 к настоящим Рекомендациям) и подписать его своей электронной подписью;

    ввести адрес электронной почты;

    ввести код с картинки;

    нажать «Далее»;

    5. Выбрать способ ввода доверенности:

    вручную;

    загрузить информационное сообщение о доверенности;

    нажать «Далее»;

    Рис. 4. Страница ввода доверенности при регистрации

    в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица»

    Доступ в Личный кабинет налогоплательщика юридического лица при наличии управляющей компании организует руководитель управляющей компании следующим образом:

    1. Подписывает соглашение с ключом квалифицированной электронной подписи, выданным на руководителя управляющей компании, с данными той организации, доступ в Личный кабинет которой необходимо получить.

    2. Посредством сервиса «Администрирование» (см. раздел 2.4 Подключение к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица» пользователей, не являющихся руководителями организации) при наличии у представителя Вашей организации действующего ключа квалифицированной электронной подписи (выданного удостоверяющим центром, аккредитованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ) предоставляет доступ путем добавления пользователя.

    В случае успешного завершения регистрации отобразится страница, представленная на Рис. 5. На появившейся странице будут отражены сведения, введенные ранее, для проверки данных организации.

    Рис. 5. Сообщение об успешной регистрации

    в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица»

    На электронный адрес пользователя в течение нескольких минут придет уведомительное письмо, содержащее ссылку активации. Электронный адрес при необходимости можно изменить сразу и запросить повторно ссылку активации на новый электронный адрес, либо его можно изменить при следующем входе в Личный кабинет. Также при следующем входе можно направить повторный запрос на активацию, если ссылка не была получена (Рис. 6).

    Рис. 6. Изменение e-mail после регистрации

    В течение двух часов на адрес электронной почты, указанный при регистрации пользователя в «Личном кабинете налогоплательщика юридического лица», должно поступить сообщение о подключении к «Личному кабинету налогоплательщика юридического лица». Если сообщение не поступило в течение двух часов, то необходимо сформировать обращение в службу технической поддержки (ссылка расположена в подвале страницы).

    Для активации пользователя необходимо перейти по ссылке, указанной в электронном сообщении (обязательно использовать один из поддерживаемых браузеров, если поддерживаемый браузер не является браузером по умолчанию, то необходимо скопировать адрес ссылки из почтового сообщения и вставить его в адресную строку поддерживаемого браузера).

    Информационное наполнение «Личного кабинета» после прохождения процедуры регистрации может занять до трех дней.

    При последующих входах в «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица», после успешной регистрации, достаточно:

    подключить носитель электронной подписи (дискету, e-token с сертификатом) к компьютеру;

    перейти по ссылке https://lk3.nalog.ru;

    выбрать в появившемся окне сертификат;

    ввести pin-код.

    При входе руководителем организации либо лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени организации по сведениям ЕГРЮЛ с новым сертификатом, сертификат обновляется автоматически. Если сертификат перевыпускается для пользователя, не являющегося руководителем организации или пользователя, который регистрировал организацию по доверенности, то необходимо обновить эти данные в разделе «Администрирование» (см. пункты 2.4 и 2.5).

    Официальный сайторганов местного самоуправлениягорода Нижневартовска

    Налоговая инспекция рекомендует зарегистрировать несовершеннолетних детей в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

    Решением Думы города Нижневартовска № 232 от 27. 10.2017 отменены льготы по налогу на имущество, ранее применяемые к некоторым категориям граждан. К данным категориям в том числе относятся несовершеннолетние владельцы имущества, а также студенты.

    Рекомендуем заранее позаботиться о регистрации Вас и Вашего ребенка в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – Электронный сервис), который поможет Вам получить уведомление в электронном виде в первую «волну» рассылки и уплатить имущественные налоги самостоятельно онлайн в большинстве случаев без уплаты комиссии (зависит от банка налогоплательщика), тем самым исключив возможность допущения задолженности, начисления пени, а также обращения за квитанциями в налоговый орган в период ажиотажа непосредственно перед сроком уплаты налогов.

    Для регистрации ребенка в Электронном сервисе необходимо посетить Межрайонную ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Инспекция) лично с оригиналами свидетельства о рождении ребенка и своего паспорта и получить регистрационную карту с паролем доступа к Электронному сервису, в удобное время обратившись в окна 1 – 10, 14 операционного зала Инспекции (в период угрозы распространения коронавирусной инфекции записаться на прием необходимо на сайте www. nalog.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы», подраздел «Онлайн запись на прием в инспекцию»).

    Совершеннолетний гражданин может получить доступ к Электронному сервису не только в Инспекции, но и с помощью портала Госуслуг. Для этого на сайте www.nalog.ru следует выбрать раздел «Физические лица. Личный кабинет» и перейти по ссылке «Войти через госуслуги (ЕСИА)». Далее в образовавшемся окне введите пароль, логин от учетной записи Единого портала госуслуг. Условие: учетная запись должна быть подтвержденной (пройдена идентификация личности в МФЦ или отделении ФГУП «Почта России»).

    Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

    ( 8-800-222-22-22

    В Электронном сервисе можно также осуществить сверку и уплатить задолженность, которая могла возникнуть за предыдущие налоговые периоды. Обращаем Ваше внимание, что последствия неуплаты налогов могут привести к аресту имущества, ограничению выезда заграницу, блокировке счетов!

    А Вы знаете, что может «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?

    А Вы знаете, что может «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?

    Межрайонная ИФНС России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре напоминает налогоплательщикам о существовании удобного способа документооборота с налоговыми органами – электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – Личный кабинет), расположенного на сайте www.nalog.ru.

    В некоторых случаях он просто незаменим! Ведь не всегда существует возможность обратиться в налоговую инспекцию лично: не с кем оставить маленького ребенка, плотный график работы, проживание в отдаленной местности, и т.д. Да и зачем это делать, если любой вопрос можно решить, не выходя из дома!

    Хотите подать декларацию по форме 3-НДФЛ? Пожалуйста! Конечно, заполнить ее за 2 минуты не получится, но на сайте есть прекрасные видеоматериалы, облегчающие задачу. А если Вы привыкли обращаться за платными услугами в бухгалтерские фирмы, то после заполнения ими декларации попросите сохранить ее на Вашей флеш-карте. Таким образом, Вы сможете направить ее в электронном виде, а не на бумаге. Инспектор в этом случае увидит декларацию быстрее, а Вы, возможно, поможете сохранить жизнь дереву.

    Сверить объекты имущества, находящиеся в собственности? Проще простого! Информация о каждом новом объекте появляется в Личном кабинете в течение 10 дней с момента ее поступления в налоговую инспекцию. Вы также увидите снятые с учета объекты и дату их отчуждения. Если Вы заметили недостоверную информацию, просто направьте нам обращение. Сотрудники инспекции уточнят сведения в регистрирующих органах и сообщат Вам результат.

    Суммы начисленных налогов появляются в Личном кабинете на сайте ФНС гораздо раньше, чем на Портале Госуслуг, так как в последнем ресурсе Вы можете отследить лишь суммы, уже ставшие задолженностью. Чтобы уплатить ежегодные имущественные налоги, с Личным кабинетом Вам не придется ждать 1 декабря, после которого в интернете появятся Ваши долги, Вы увидите начисления в августе-сентябре и спокойно спланируете свой бюджет, уплатив все в срок. В Личный кабинет стекается информация о Ваших объектах и налогах со всей России!

    Вы пенсионер? Одинокая мама? Имеете инвалидность? Настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Личному кабинету. Здесь можно заявить льготы по имущественным налогам. Со списком Федеральных и местных льгот Вы можете ознакомиться на сайте www.nalog.ru в разделе «Электронные сервисы».

    Для направления большинства документов и запросов в налоговую в электронном виде понадобится электронная подпись. Она создается здесь же, в разделе «Жизненные ситуации». Вы просто задаете пароль в специальном поле. Данный пароль впоследствии вводится на последнем этапе направления документов.

    Не нашли подходящей ситуации и Вам необходимо разъяснение налоговой инспекции по Вашему вопросу? Напишите обращение в свободной форме. Инспекция постарается ответить Вам как можно быстрее (срок рассмотрения письменных обращений – до 30 дней), а если нет времени ждать, обратитесь по телефону Контакт-центра: 8-800-222-22-22. Мы постараемся разобраться в Вашей ситуации и дать Вам полный ответ.

    Личный кабинет постоянно совершенствуется, модернизируется. Его преимущества не описать в двух словах. Да и к чему 100 раз слушать, если можно взять и проверить.

    Кстати, чтобы зарегистрироваться в Личном кабинете нет необходимости добираться до налоговой инспекции. Если Вы авторизированный пользователь Портала Госуслуг, Вы имеете возможность самостоятельно создать свой Личный кабинет на сайте налоговой, достаточно оттуда перейти по ссылке «Создать Личный кабинет с помощью Портала Госуслуг».

    Налоговая инспекция сообщает работодателям, которые заботятся о своих сотрудниках, что существует возможность централизованного подключения к электронному сервису (без посещения налоговой). Если Ваши работники изъявят желание зарегистрироваться в данном электронном сервисе, направьте в налоговую инспекцию письмом/факсом список сотрудников с ИНН, контактным номером телефона организации и пометкой «для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»».

    Личный кабинет налоговой службы поможет держать руку на пульсе Ваших налогов!

    Личный кабинет налогоплательщика | Правительство Новосибирской области

    Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц – «прозрачная» налоговая инспекция
    в Вашем компьютере​

    Уважаемые налогоплательщики!
     

    Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области предлагает воспользоваться удобным онлайн-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в целях самостоятельного контроля состояния расчетов с бюджетом по налоговым платежам.

     

    Сервис предоставляет информацию:

    — о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества и транспортных средствах;

    — о начисленных и уплаченных налогах, задолженности и переплатах.

     

    Сервис позволяет:

    -формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей и налоговой задолженности;

    — уплачивать налоги и задолженность безналичным способом в режиме онлайн;

    — обращаться в налоговые органы в электронном виде без личного посещения налоговой

    инспекции.

     

    Сервис реализован на Интернет-портале Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, в том числе на Интернет-сайте УФНС России по Новосибирской области www.r54.naloq.ru.

     

    Для доступа к сервису необходимо получить Регистрационную карту, которая содержит логин (идентификационный номер налогоплательщика — ИНН) и пароль.

    Регистрационную карту можно получить, обратившись с заявлением в любую налоговую инспекцию, кроме специализированных — Межрайонной ИФНС России № 16 по Новосибирской области и Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области.

     

    Заявление можно заполнить в бумажном виде или в режиме онлайн на стартовой странице сервиса.

     

    При обращении в налоговую инспекцию необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (представитель налогоплательщика предъявляет также документы, подтверждающие его полномочия).

     

    Подключив услугу «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», можно полностью контролировать свои налоговые обязательства без посещения налоговой инспекции.

     


     

     

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика | Служба внутренних доходов

    Что нового

    Требование к налоговой декларации: Все заявления по форме W-7, включая продление, должны включать федеральную налоговую декларацию США, если только вы не отвечаете исключению из требования о подаче.

    Расширенное обсуждение допустимых налоговых льгот:  Расширено обсуждение допустимых налоговых льгот. Дополнительную информацию см. в разделе Допустимые налоговые льготы в Инструкции к форме W-7 PDF.

    Кредит на уход за детьми и иждивенцами (CDCC): ИНН может быть присвоен иностранцу-иждивенцу из Канады или Мексики, если этот иждивенец соответствует требованиям налогоплательщика для получения кредита на уход за ребенком или иждивенцем (заявляется в форме 2441). Форма 2441 должна быть приложена к форме W-7 вместе с федеральной налоговой декларацией США. Дополнительную информацию см. в публикации 503 PDF.

    Важные напоминания

    ITIN с истекшим сроком действия: Если ваш ITIN не был включен в федеральную налоговую декларацию США хотя бы один раз за 2018, 2019 и 2020 налоговые годы, срок действия вашего ITIN истечет 31 декабря 2021 года.ИНН со средними цифрами (четвертая и пятая позиции) «70», «71», «72», «73», «74», «75», «76», «77», «78», «79, Срок действия «80», «81», «82», «83», «84», «85», «86», «87» или «88» истек. Кроме того, номера ITIN со средними цифрами «90», «91», «92», «94», «95», «96», «97», «98» или «99», IF, присвоенные до 2013 г., имеют истекший.

    Примечание: Если вы ранее подавали заявку на продление и она была одобрена, вам не нужно снова продлевать. В противном случае вы должны подать заполненную форму W-7, заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика IRS, федеральную налоговую декларацию США и все необходимые документы, удостоверяющие личность, в IRS.

    Информационные возвраты: Если ваш ITIN используется только в информационных отчетах для целей отчетности, вам не нужно продлевать свой ITIN в настоящее время. Однако в будущем, если вам потребуется использовать номер ITIN для подачи федеральной налоговой декларации США, вам нужно будет обновить номер ITIN в это же время.

    Изменение адреса: Важно, чтобы IRS знал ваш текущий почтовый адрес. Этот адрес используется для отправки по почте уведомлений о вашей форме W-7, включая уведомление о назначенном вам индивидуальном идентификационном номере налогоплательщика (ITIN), а также для возврата исходной подтверждающей документации.Если вы переедете до того, как получите свой ИНН, немедленно сообщите нам свой текущий почтовый адрес, чтобы мы могли обновить наши записи.

    Что такое ИНН?

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) — это идентификационный номер налогоплательщика, выдаваемый Налоговой службой. IRS выдает ITIN лицам, которые должны иметь идентификационный номер налогоплательщика США, но не имеют и не имеют права на получение номера социального страхования (SSN) в Администрации социального обеспечения (SSA).

    Для чего используется ИНН?

    IRS присваивает ITIN, чтобы помочь физическим лицам соблюдать налоговое законодательство США и предоставить средства для эффективной обработки и учета налоговых деклараций и платежей для тех, кто не имеет права на получение номеров социального страхования. Они выдаются независимо от иммиграционного статуса, поскольку как иностранцы-резиденты, так и нерезиденты могут иметь требования о подаче или отчетности в США в соответствии с Налоговым кодексом. ИНН не служат никакой цели, кроме федеральной налоговой отчетности.

    ITIN не содержит:

    • Разрешение на работу в США
    • Обеспечение права на получение пособий по социальному обеспечению
    • Квалификация иждивенца для целей налогового кредита на заработанный доход

    Нужен ли мне ИНН?

    Относится ли к вам следующее?

    1. У вас нет SSN и вы не имеете права на его получение, и
    2. У вас есть требование предоставить идентификационный номер федерального налогоплательщика или подать федеральную налоговую декларацию, и
    3. Вы относитесь к одной из следующих категорий:
      • Иностранец-нерезидент, который должен подать форму U. С. налоговая декларация
      • Иностранец-резидент США, который (на основании количества дней пребывания в США) подает налоговую декларацию США
      • Иждивенец или супруг гражданина/иностранца-резидента США
      • Иждивенец или супруг иностранца-нерезидента с визой
      • Иностранец-нерезидент, претендующий на льготу по соглашению об избежании двойного налогообложения
      • Иностранный студент-нерезидент, профессор или исследователь, подающий налоговую декларацию США или требующий исключения

    Если да, то вы должны подать заявление на получение ITIN.

    Жители штата Нью-Йорк: выплаты в фонд исключенных работников

    Налоговое управление США окажет помощь имеющим право жителям Нью-Йорка, которые также являются заявителями на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN), в выполнении требований по выплатам в фонд исключенных работников (EWF) штата Нью-Йорк. EWF предоставляет чеки замещения дохода работникам, исключенным из страхования по безработице чаще всего из-за иммиграционного статуса. Чтобы претендовать на максимальную сумму от EWF, заявители должны предоставить действительный ITIN. Лица, которые уже получили свой номер ITIN, могут представить уведомление IRS, содержащее действительный номер ITIN, для выполнения этого требования.

    В настоящее время IRS работает над инвентаризацией приложений ITIN. Тем не менее, чтобы помочь жителям Нью-Йорка претендовать на получение средств EWF, 14 специализированных центров помощи налогоплательщикам (TAC) Налогового управления США готовы помочь, предоставив услуги проверки подлинности документов ITIN. Налогоплательщики, которым еще не назначен номер ITIN, могут записаться на прием в TAC, чтобы подать заявку на его получение и получить копию своего заявления с печатью для подачи на выплату EWF. Налогоплательщики, которые ранее подавали заявление, но еще не получили свой номер ITIN, могут назначить встречу, чтобы принести копию своего заявления в TAC.IRS проштампует свою копию как полученную для своего заявления EWF.

    Эти офисы уполномочены проверять 11 из 13 документов, удостоверяющих личность, для первичных и вторичных заявителей. Каждый документ должен быть актуальным и содержать дату истечения срока действия. Налоговое управление США примет документы, выданные в течение 12 месяцев после подачи заявления, если срок действия обычно не известен. Документы должны содержать ваше имя, фотографию и подтверждать ваше заявление о личности и иностранном статусе. Сотрудники TAC не могут просматривать школьные или медицинские записи.

    Все заявители должны явиться лично. Для заявителей-иждивенцев сотрудники TAC могут проверять паспорта, свидетельства о рождении и национальное удостоверение личности ТОЛЬКО для подтверждения подлинности удостоверения личности. См. вложение для конкретных мест.

    После завершения процесса проверки подлинности документов сотрудники TAC проставят дату на заявлениях заявителя по форме W-7 и предоставят ее копию и первую страницу любой применимой федеральной налоговой декларации. Это приемлемое доказательство соответствия требованиям EWF Tier 1.

    Чтобы обеспечить безопасность населения и сотрудников IRS, налогоплательщики, обращающиеся за личной помощью в TAC, должны будут позвонить по телефону 844-545-5640, чтобы записаться на прием. Пожалуйста, соблюдайте любые действующие протоколы, связанные с COVID.

    Идентификационные номера налогоплательщика (ИНН) | Служба внутренних доходов

     

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — это идентификационный номер, используемый Налоговой службой (IRS) при применении налогового законодательства. Он выдается либо Администрацией социального обеспечения (SSA), либо IRS.Номер социального страхования (SSN) выдается SSA, тогда как все остальные TIN выдаются IRS.

    Идентификационные номера налогоплательщика

    • Номер социального страхования «SSN»
    • Идентификационный номер работодателя «EIN»
    • Индивидуальный номер налогоплательщика «ITIN»
    • Идентификационный номер налогоплательщика для предстоящего усыновления в США «ATIN»
    • Подготовитель ИНН «ИНН»

    Нужен ли он мне?

    ИНН должен быть указан в декларациях, выписках и других налоговых документах.Например, необходимо указать номер:

    .
    • При подаче налоговых деклараций.
    • При обращении за льготами по договору.

    ИНН должен быть указан в сертификате об удержании налога, если бенефициарный владелец претендует на любое из следующего:

    • Льготы по налоговым соглашениям (кроме доходов от обращающихся на рынке ценных бумаг)
    • Освобождение для эффективно связанных доходов
    • Освобождение для некоторых аннуитетов

    Как получить ИНН?

    Номер социального страхования

    Вам необходимо заполнить форму SS-5, Заявление на получение карты социального обеспечения PDF.Вы также должны представить доказательства вашей личности, возраста и гражданства США или статуса законного иностранца. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Администрации социального обеспечения.

    Форму

    SS-5 также можно получить, позвонив по телефону 800-772-1213 или обратившись в местное отделение социального обеспечения. Эти услуги бесплатны.

    ИНН

    Идентификационный номер работодателя (EIN) также известен как федеральный идентификационный номер налогоплательщика и используется для идентификации юридического лица. Он также используется поместьями и трастами, у которых есть доход, о котором необходимо сообщать в форме 1041, U.S. Декларация о подоходном налоге с имущества и трастов. Дополнительную информацию см. в разделе Идентификационные номера работодателей.

    Следующая форма доступна только для работодателей, находящихся в Пуэрто-Рико, Solicitud de Número de Identificación Patronal (EIN) SS-4PR PDF.

    ИНН

    ITIN, или индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, — это номер для обработки налогов, доступный только для определенных иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и иждивенцев, которые не могут получить номер социального страхования (SSN).Это 9-значный номер, начинающийся с цифры «9», в формате SSN (NNN-NN-NNNN).

    Чтобы получить номер ITIN, вы должны заполнить форму IRS W-7 «Заявка IRS на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика». Форма W-7 требует документов, подтверждающих статус иностранца/иностранца и подлинную личность каждого человека. Вы можете отправить документацию вместе с формой W-7 по адресу, указанному в инструкциях к форме W-7, представить ее в офисах IRS или обработать ваше заявление через агента по приему, уполномоченного IRS.Форма W-7(SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos доступна для использования испаноговорящими.

    Агенты по приему — это юридические лица (колледжи, финансовые учреждения, бухгалтерские фирмы и т. д.), уполномоченные Налоговым управлением США оказывать помощь заявителям в получении ITIN. Они рассматривают документацию заявителя и направляют заполненную форму W-7 в IRS для обработки.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Вы не можете требовать зачет заработанного дохода, используя ITIN.

    Иностранные лица, являющиеся физическими лицами, должны подать заявление на получение номера социального страхования (SSN, если это разрешено) по форме SS-5 в Управление социального обеспечения или подать заявление на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ITIN) по форме W-7. Вступает в силу немедленно, каждый заявитель ITIN должен теперь:

    • Подать заявление с использованием пересмотренной формы W-7 «Заявка на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика IRS»; и

    • Приложите к форме W-7 декларацию о федеральном подоходном налоге.

    Заявители, соответствующие одному из исключений к требованию о подаче налоговой декларации (см. инструкции к форме W-7), должны предоставить документацию, подтверждающую исключение.

    Новые правила W-7/ITIN были выпущены 17 декабря 2003 г. Краткое изложение этих правил см. в новой форме W-7 и инструкциях к ней.

    Для получения более подробной информации о ITIN см.:

    АТИН

    Идентификационный номер налогоплательщика по усыновлению (ATIN) — это временный девятизначный номер, выдаваемый IRS лицам, которые находятся в процессе законного усыновления U.S. Ребенок-гражданин или резидент, но который не может получить SSN для этого ребенка вовремя, чтобы подать налоговую декларацию.

    Форма

    W-7A «Заявка на получение идентификационного номера налогоплательщика для ожидаемого усыновления в США» используется для подачи заявки на получение ATIN. ( ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте форму W-7A, если ребенок не является гражданином или резидентом США.)

    ПИН

    Начиная с 1 января 2011 г., если вы являетесь платным налоговым агентом, вы должны использовать действительный идентификационный номер налогоплательщика (PTIN) в подготавливаемых вами декларациях.Использование PTIN больше не является обязательным. Если у вас нет PTIN, вы должны получить его, используя новую систему регистрации IRS. Даже если у вас есть PTIN, но вы получили его до 28 сентября 2010 г., вы должны подать заявление на получение нового или обновленного PTIN, используя новую систему. Если вся ваша аутентификационная информация совпадает, вам может быть выдан тот же номер. Вы должны иметь PTIN, если в качестве компенсации вы подготавливаете все или почти все федеральные налоговые декларации или требования о возмещении.

    Если вы не хотите подавать заявление на получение PTIN через Интернет, используйте форму W-12 «Заявка на идентификационный номер налогоплательщика IRS».Обработка бумажной заявки займет 4-6 недель.

    Если вы являетесь составителем налоговых деклараций из-за рубежа и не можете получить номер социального страхования США, ознакомьтесь с инструкциями в разделе «Новые требования к составителям налоговых деклараций: часто задаваемые вопросы».

    Иностранные лица и идентификационные номера работодателя IRS

    Иностранные юридические лица, не являющиеся физическими лицами (например, иностранные корпорации и т. д.), которые должны иметь федеральный идентификационный номер работодателя (EIN), чтобы претендовать на освобождение от удержания налога на основании налогового соглашения (заявляется в форме W-8BEN). ), необходимо подать заявку на получение идентификационного номера работодателя по форме SS-4 в налоговую службу, чтобы подать заявку на получение такого EIN. Те иностранные юридические лица, которые подают форму SS-4 с целью получения EIN для того, чтобы потребовать освобождения от налогового соглашения, и которые не имеют других требований по подаче декларации о подоходном налоге США, декларации по налогу на работу или декларации по акцизному налогу, должны соблюдать следуя особым инструкциям при заполнении формы SS-4. При заполнении строки 7b формы SS-4 заявитель должен указать «Н/Д» в блоке, запрашивающем SSN или ITIN, если только заявитель уже не имеет SSN или ITIN. При ответе на вопрос 10 в форме SS-4 заявитель должен отметить блок «другое» и написать или ввести сразу после него одну из следующих фраз, как наиболее подходящую:

    «Только для целей W-8BEN»
    «Только для целей налогового соглашения»
    «Требуется в соответствии с Рег.1.1441-1(e)(4)(viii)»
    «897(i) Выборы»

    Если вопросы с 11 по 17 в форме SS-4 не относятся к заявителю, потому что у него нет требования о подаче налоговой декларации в США, такие вопросы должны быть помечены как «Н/Д». Иностранное юридическое лицо, заполнившее форму SS-4 в порядке, описанном выше, должно быть внесено в отчеты IRS как не имеющее требования о подаче каких-либо налоговых деклараций США. Однако, если иностранное юридическое лицо получает письмо от IRS с просьбой подать налоговую декларацию США, иностранное юридическое лицо должно немедленно ответить на письмо, заявив, что оно не обязано подавать какие-либо налоговые декларации США.С. налоговые декларации. Отсутствие ответа на письмо IRS может привести к процедурной оценке налога IRS в отношении иностранной организации. Если позднее иностранное юридическое лицо будет обязано подавать налоговую декларацию США, иностранное юридическое лицо не должно подавать заявку на получение нового EIN, а вместо этого должно использовать EIN, который был впервые выдан, во всех налоговых декларациях США, подаваемых впоследствии.

    Чтобы ускорить выдачу EIN для иностранного юридического лица, позвоните по телефону 267-941-1099. Это не бесплатный звонок.

    Ссылки/связанные темы

    Руководство по ИНН для покупателей и продавцов иностранной недвижимости

    С 22 июня 2012 г. Налоговое управление США внесло временные изменения, влияющие на процесс подачи заявления на получение индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).Некоторая информация ниже, в том числе требования к документации для лиц, желающих получить ITIN, была заменена этими изменениями. Налогоплательщики и их представители должны ознакомиться с изменениями, которые более подробно объясняются в этих часто задаваемых вопросах, прежде чем запрашивать номер ITIN.

    Руководство по ITIN для иностранных покупателей/продавцов недвижимости в США

    Иностранные продавцы прав на недвижимость в США должны иметь идентификационные номера налогоплательщика (ИНН), чтобы запрашивать снижение налога у источника при отчуждении права собственности и уплачивать любые требуемые удержания.Лица, которые не имеют права на получение номеров социального страхования (SSN), могут получить индивидуальные идентификационные номера налогоплательщика (ITIN), чтобы выполнить требование о предоставлении TIN.

    Налоговая служба ввела новые процедуры, вступившие в силу 17 декабря 2003 г., для усиления контроля над номерами ITIN и обеспечения того, чтобы номера выдавались только для целей налогового администрирования. Чтобы помочь вашим соответствующим клиентам получить ITIN без чрезмерной нагрузки, см. инструкции к формам W-7 PDF и W-7 (SP) PDF и приведенную ниже информацию, в которой описывается, как новый процесс влияет на FIRPTA (Закон об иностранных инвестициях в недвижимость). обработка.

    ИНН, необходимые для удержания (формы 8288 и 8288-А)

    • Решение Министерства финансов 9082 (вступившее в силу 4 ноября 2003 г.) требует, чтобы все правопреемники (покупатели) и иностранные лица, передавшие (продавцы) прав на недвижимое имущество США, предоставляли свои ИНН, имена и адреса в налоговых декларациях, заявлениях на получение свидетельств об удержании налога, уведомлении о — признание или выборы в соответствии с разделами 897 (i) при отчуждении прав на недвижимость в США. Получатель удерживает налог в соответствии с разделом 1445 и перечисляет его в налоговую службу по форме 8288, U.S. Декларация об удержании налога у источника по распоряжению иностранными лицами правами на недвижимое имущество США и форма 8288-A, Заявление об удержании налога на доходы от распоряжения иностранными лицами правами на недвижимое имущество США (FIRPTA).

    ИНН, необходимые для запросов на уменьшение удержания (форма 8288-B)

    • Передающее лицо, желающее уменьшить или устранить удерживаемую сумму FIRPTA, должно подать форму 8288-B Заявление об удержании сертификата для распоряжения иностранными лицами U.S. Права на недвижимое имущество. Поскольку для формы 8288-B требуется ИНН, лицо, передающее и/или правопреемник, не имеющее права на получение SSN, может подать заявление на получение ИНН, приложив форму 8288-B к форме W-7 и отправив документы по почте в Налоговую службу, сервисный центр Остина. , ИНН Эксплуатация, ПО Box 149342, Остин, Техас 78714-9342.

    Запрос ITIN для соответствия требованиям FIRPTA TIN

    • Чтобы получить номер ITIN для целей FIRPTA, вы должны заполнить форму W-7 или W-7SP.Выберите поле «h» (другое) в разделе «Причина», по которой вы отправляете форму W-7 формы W-7, и Исключение 4 (описано в инструкциях). Напишите «Исключение 4» в поле для записи справа от поля «h» (другое).

    Запросы ITIN на уменьшение удержания (форма 8288-B)

    • Налоговое управление выдает номера ITIN только на основании заполненных заявок, подтверждающих налоговую потребность в этих номерах. Если IRS отклонит заявку на ITIN, прилагаемая форма 8288-B не будет обработана.Подразделение ITIN Налогового управления США уведомит заявителя по почте о том, что форма W-7 не была обработана, и подразделение FIRPTA также направит получателю и иностранному передающему лицу письмо 3793 SC/CG с инструкциями по заполнению формы W-7 и повторной подаче заявления. Это письмо будет содержать инструкции по решению проблемы, изложенной в письме об отказе в выдаче ITIN. При повторной подаче заявки заявитель должен приложить копию письма 3793 SC/CG с формой W-7, которая будет рассматриваться в соответствии с Исключением 4. Если причина отклонения не может быть устранена, получатель должен подать форму 8288/8288-A и передать 10% налог.

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) требует выплаты удержания по формам 8288 и 8288-A

    • Если получатель не имеет ИНН, а сумма, удержанная в соответствии с разделом 1445, причитается Налоговому управлению США, заполните формы 8288, 8288-A и отправьте формы вместе с платежом по почте в Службу внутренних доходов, Кампус обработки документов в Огдене, P.O. Box 409101, Ogden UT 84409, до 20-го дня с даты продажи.

      В отдельном пакете отправьте заполненную форму W-7 с сопроводительной документацией и ксерокопию форм 8288 и 8288-A (платежи не отправляйте) в Службу внутренних доходов, кампус обработки представлений в Остине, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Остин, Техас, 78714-9342. Убедитесь, что вы выбрали причину «h» и напишите «Исключение 4» справа от строки причины «h». Кампус IRS в Остине отправит форму 8288/8288-A по факсу в кампус Огдена.
       

    • Кампус Ogden Submission Processing Campus не будет штамповать дату или отправлять по почте форму 8288-A, копию B иностранному передающему лицу, если ИНН передающего лица отсутствует. Вместо этого Ogden IRS направит плательщику письмо 3794 SC/CG с инструкциями по подаче заявления на получение ITIN. После того, как передающая сторона получит номер ITIN, он должен указать его в письме 3794 SC/CG и отправить его обратно в офис IRS в Огдене.Офис IRS в Огдене задокументирует номер ITIN в форме 8288-A, копия B, поставит на ней отметку с датой «Копия B отправлена ​​по почте» и отправит ее плательщику.
       
    • Если офис IRS в Огдене получает заполненное заявление по форме W-7 с подтверждающей документацией, приложенной к формам 8288 и 8288-A, тогда офис IRS в Огдене отделяет форму W-7 с подтверждающей документацией и отправляет ее по почте в отделение ITIN в кампусе IRS в Остине. вместе с фотокопией формы 8288 и 8288-A. Как только Остин обработает заявление W-7, он отредактирует номер ITIN в форме 8288 или 8288-A и отправит его по факсу в отделение FIRPTA офиса IRS в Огдене.Офис IRS в Огдене задокументирует номер ITIN в форме 8288-A, копия B, поставит на ней отметку с датой «Копия B отправлена ​​по почте» и отправит ее плательщику.

    Заявление о снижении удержания в налоговой декларации

    • Иностранное лицо, имеющее номер ITIN и претендующее на зачет налога FIRPTA, указанный в форме 8288-A, должно заполнить федеральную налоговую декларацию (1040-NR), используя назначенный номер ITIN, и приложить к декларации форму 8288-A с отметкой даты. в качестве доказательства отказа FIRPTA.
       
    • Иностранное лицо, не имеющее ИНН (и, как следствие, не имеющее штампа с датой в форме 8288-А Налогового управления США) и желающее подать заявку на кредит для FIRPTA, должно запросить ИНН.Чтобы запросить ITIN, иностранное лицо должно отправить следующие документы в Службу внутренних доходов, Austin Service Center, ITIN Operation, P. O. Box 149342, Austin TX 78714-9342:
      • оригинал формы W-7;
         
      • необходимые подтверждающие документы, удостоверяющие личность, перечисленные в инструкциях к форме W-7; и
         
      • Заполненная форма 8288, форма 8288-A или форма 8288-B; и копию договора купли-продажи недвижимости, Заявление об урегулировании (HUD-1) или Завершающую информацию.В случае уведомления о непризнании документ(ы), подтверждающие операцию, к которой применимо уведомление о непризнании. В документе должна быть указана дата сделки, вовлеченные стороны и вид осуществленной передачи. Например, для передачи, связанной с недвижимостью, действительные документы включают в себя акт, форму направления на передачу или документ, идентифицирующий замещающее имущество при аналогичном обмене. Для передач, связанных с акциями, примером действительного документа является документ, который облегчает транзакцию.

        Примечание: Для продавца недвижимости к Форме W необходимо приложить копии договора купли-продажи, Заявление об урегулировании (HUD-1) или Окончательное раскрытие информации, а также копии форм 8288 и 8288-A, представленные покупателем. -7.

    IRC §897(i) Выборы

    • Если иностранная корпорация, владеющая недвижимостью в США, хочет, чтобы ее рассматривали как местную корпорацию для отчетности FIRPTA, она должна представить выбор в соответствии с IRC §897(i). Эти выборы должны содержать U.S. Идентификационный номер работодателя (EIN), название и адрес иностранной корпорации. Чтобы получить EIN, иностранная корпорация должна заполнить форму SS-4 «Заявка на получение идентификационного номера работодателя» и подать заявку, выбрав один из вариантов, перечисленных в инструкциях к форме.

    ИНН: как и где его получить Идентификационный номер.Вот что такое идентификационный номер налогоплательщика и как подать заявку на его получение.

    Что такое идентификационный номер налогоплательщика?

    Идентификационный номер налогоплательщика, или ИНН, – это уникальный девятизначный номер , который идентифицирует вас в IRS. Это требуется в вашей налоговой декларации и запрашивается в других взаимодействиях IRS. Номера социального страхования являются наиболее популярными идентификационными номерами налогоплательщика, но также популярны четыре других типа: ITIN, EIN, ATIN и PTIN.

    Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN)

    Что это такое: Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, или ITIN, представляет собой девятизначный идентификационный номер налогоплательщика для иностранцев-нерезидентов и резидентов, их супругов и их иждивенцев, которые не могут получить социальную Номер безопасности.IRS выдает ITIN.

    Как получить ITIN: Чтобы получить ITIN, заполните форму IRS W-7. Вы должны подтвердить свой статус иностранца/иностранца и личность. Кроме того, вы должны предоставить налоговую декларацию по федеральному подоходному налогу к форме W-7 (есть некоторые исключения; подробные сведения приведены в инструкциях к форме W-7). Организации, называемые «агентами по приемке», имеют разрешение IRS на помощь людям в получении ITIN.

    • ИНН всегда начинаются с цифры 9.

    • Срок действия: любой индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, который не использовался в налоговой декларации за последние три года, а также индивидуальные идентификационные номера налогоплательщика со средними цифрами 88, срок действия которых истек в конце. 2020 года.Срок действия номеров ITIN со средними цифрами 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 или 99, которые были присвоены до 2013 года и не были продлены, также истек в конце 2020 года.

      Что это такое: Идентификационный номер работодателя, или EIN, — это идентификационный номер налогоплательщика для предприятий, у которых есть сотрудники; являются корпорациями или товариществами; удерживать налоги с доходов, выплачиваемых иностранцам-нерезидентам; иметь планы Кио; связаны с определенными типами организаций; или подавать декларации о занятости, акцизах или налогах на алкоголь, табак и огнестрельное оружие.Основной бизнес должен находиться в Соединенных Штатах или на территории США, а лицо, подающее заявку на EIN (это должно быть физическое, а не юридическое лицо), уже должно иметь номер социального страхования, ITIN или другой EIN. IRS может потребовать недвижимость или траст, чтобы получить EIN.

      Как получить EIN: Вы можете подать заявление на получение этого идентификационного номера налогоплательщика через Интернет в IRS. Вы также можете заполнить форму IRS SS-4 и отправить ее по факсу или почте в IRS. Иностранные заявители могут позвонить по номеру 1-267-941-1099, чтобы получить EIN.

      Примечание. Вашему предприятию также может потребоваться отдельный идентификационный номер работодателя штата.

      Идентификационный номер налогоплательщика на усыновление (ATIN)

      Что это такое: Идентификационный номер налогоплательщика на усыновление, или ATIN, представляет собой временный девятизначный идентификационный номер налогоплательщика, который IRS присваивает людям, которые находятся в процессе усыновления ребенка. . IRS предоставляет номер, если приемные родители не могут получить номер социального страхования для ребенка вовремя, чтобы подать свою налоговую декларацию. Номер идентифицирует ребенка, а не родителя, и необходим родителю, чтобы объявить ребенка своим иждивенцем.

      Как получить ATIN: Чтобы получить ATIN, заполните форму IRS W-7A. Вам нужно будет приложить копию документации по размещению. Ребенок должен быть легально помещен в ваш дом для усыновления. Если вы усыновляете ребенка из другой страны, вы все равно можете получить ATIN, но правил больше (подробнее см. здесь).

      • Вы не можете претендовать на налоговый вычет за заработанный доход с этим идентификационным номером налогоплательщика (для этого вы можете использовать только номер социального страхования).

      • Получение ATIN занимает от четырех до восьми недель после того, как Налоговое управление США получит вашу форму W-7A, поэтому попросите его задолго до подачи налоговой декларации.

      • Если вы не уведомите IRS о том, что усыновление еще не завершено, IRS автоматически деактивирует ATIN через два года.

      Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

      Что это такое: ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика. IRS требует, чтобы любой, кто готовит или помогает в подготовке федеральных налоговых деклараций для получения компенсации, имел PTIN. Составители налоговых деклараций должны указывать свои номера PTIN в налоговых декларациях клиентов.

      Как получить PTIN: Подготовители могут получить PTIN в IRS через Интернет примерно за 15 минут.Кроме того, они могут заполнить и отправить по почте форму IRS W-12. Этот метод занимает от четырех до шести недель.

      Цены: от 47,95 до 94,95 долларов США плюс государственные расходы.

      Цена: от 60 до 120 долларов плюс государственные расходы.

      Цены: от 49,99 до 109,99 долларов США плюс государственные расходы.

      Налоги — Часто задаваемые вопросы о регистрации

      Часто задаваемые вопросы о регистрации

      Часто задаваемые вопросы о регистрации нового бизнеса

      Все новые предприятия, в которых работают сотрудники штата Мичиган, должны зарегистрироваться в Налоговой службе (IRS) и Министерстве финансов штата Мичиган для уплаты налога на социальное обеспечение (федерального) и подоходного налога (федерального и штата). Некоторые города также взимают городской подоходный налог. Свяжитесь с офисом городского казначея для получения информации или формы городского налога (города Мичигана, в которых взимается подоходный налог). Физическим или юридическим лицам, которые продают материальное личное имущество конечному потребителю, также требуется лицензия на налог с продаж. Чтобы зарегистрироваться для уплаты налога с продаж, пожалуйста, следуйте процедуре подачи заявления, изложенной в форме 518, Полная регистрационная брошюра.

      Общая информация

      • Как мне зарегистрировать свой бизнес в Интернете?
      • Могу ли я подать заявку на регистрацию без предоставления номера социального страхования (SSN)?

        Требуется предоставить номер социального страхования не менее 2 партнеров или не менее 1 сотрудника/владельца.Эта информация необходима для проверки, идентификации и защиты основных сторон бизнеса. Казначейство серьезно относится к защите личной информации налогоплательщика и использует соответствующие физические, технические и административные процедуры для защиты информации, которую мы собираем и обрабатываем.

      • Я налогоплательщик из другой страны, и мой личный идентификационный номер содержит буквы. У меня нет идентификационного номера, эквивалентного SSN. Что я должен ввести в поле SSN? Иностранные налогоплательщики, имеющие свой идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) вместо SSN, могут обойти обязательное поле номера социального страхования при электронной регистрации.IRS выдает ITIN лицам, которые должны иметь идентификационный номер налогоплательщика США, но не имеют и не имеют права на получение SSN от Администрации социального обеспечения. SSN или идентификационный номер налогоплательщика требуется для выполнения шага 6 заявки на электронную регистрацию .
      • Какую форму нужно использовать для регистрации в налоговой службе штата Мичиган? MTO — это безопасный способ зарегистрировать бизнес для уплаты налогов в штате Мичиган. Вы можете зарегистрировать свой бизнес, заполнив форму 518 , полный регистрационный буклет. Заполненное бумажное заявление можно отправить по почте по адресу, указанному в форме. Если отправлено по почте, пожалуйста, подождите 4-6 недель для обработки.
      • Могу ли я зарегистрировать свой бизнес по телефону? Нет. Вы должны заполнить форму 518, подписать форму и отправить ее по почте в Министерство финансов. Почтовый адрес: Министерство финансов штата Мичиган, PO Box 30778, Lansing, MI 48909. MTO — это безопасный способ зарегистрировать бизнес для уплаты налогов в штате Мичиган.
      • Можно ли отправить мне форму 518 по почте?
      • Если у нас есть более одного офиса в Мичигане, должны ли мы подавать форму 518 для каждого отдельного офиса?

        №Когда получена новая регистрация, указывающая, что бизнес будет вестись из более чем одного места, в заявлении/форме регистрации должно быть указано каждое место. Когда заявка будет обработана, копия налоговой лицензии будет отправлена ​​на юридический адрес. Вы также можете распечатать дополнительные копии лицензий на налог с продаж на вкладке писем и лицензий в приложении MTO.

        Если вы в настоящее время зарегистрированы и добавляете местоположения, используйте MTO для добавления местоположений.

      • Какую «категорию бизнеса» мне следует выбрать в форме 518, если мой точный тип бизнеса не указан?

        Выберите код, наиболее точно представляющий тип вашего бизнеса. Кроме того, заполните раздел «Определите свою деятельность», объяснив, что именно вы продаете/производите.

      • Я буду продавать свой товар в Интернете. Как мне зарегистрировать свой бизнес?
      • Я хочу продавать свой товар на одной выставке в Мичигане, но у меня нет налоговой лицензии штата Мичиган.Нужно ли мне регистрироваться?
        Нет.  Если вы будете давать 2 или менее шоу в год с перерывами, заполните форму 5089 «Налоговая декларация и платеж концессионера».
        Примечание. Если вы будете продавать свой продукт каждый год подряд, создайте профиль MTO и зарегистрируйте свой бизнес через электронную регистрацию, чтобы получить налоговую лицензию.
      • Как мне сообщить вам, что мой бизнес закрывается? MTO – это предпочтительный способ связи для обновления информации об учетной записи.Чтобы прекратить деятельность, отправьте форму 163 Уведомление об изменении или прекращении деятельности. Не забудьте указать свое имя, адрес, номер счета, действительную подпись, действительный титул и дату вступления в силу прекращения налоговых обязательств. Наш почтовый адрес: Министерство финансов штата Мичиган, регистрация, почтовый ящик 30778, Лансинг, Мичиган 48909.
      • Как мне уведомить вас о переезде моего бизнеса? MTO – это предпочтительный способ связи для изменения вашего адреса или подачи Формы 163 Уведомление об изменении или прекращении деятельности.Обязательно укажите свое имя, адрес, номер счета, действительную подпись и действительный титул. Наш почтовый адрес: Министерство финансов штата Мичиган, регистрация, почтовый ящик 30778, Лансинг, Мичиган 48909.
      • Как уведомить вас об изменении названия моей компании или номера счета? MTO  является предпочтительным способом связи для обновления информации об учетной записи. Вы можете отправить подтверждение IRS вместе с формой 163 «Уведомление об изменении или прекращении деятельности». Обязательно укажите свое имя, адрес, номер счета, действительную подпись и действительный титул.Наш почтовый адрес: Министерство финансов штата Мичиган, регистрация, почтовый ящик 30778, Лансинг, Мичиган 48909.
      • Будет ли мне отправлена ​​налоговая брошюра по почте? С 2015 года налоговые буклеты больше не будут рассылаться по почте. Мы предпочитаем, чтобы вы подавали налоговые декларации в электронном виде. Если вы решите не использовать MTO для электронного файла или не сможете использовать его, вам потребуется загрузить соответствующие формы.
      • Подать заявку под своим номером ME или федеральным идентификационным номером работодателя (FEIN)?

        Использование всех номеров ME было прекращено 31 декабря 2014 г., когда все обязательства по уплате налога на прибыль были переданы в FEIN для подачи в Министерство финансов штата Мичиган.Если вы активно использовали номера ME за 2014 налоговый год и ранее, налоги SUW должны быть поданы под этими соответствующими номерами в течение 2014 налогового года (включая годовые декларации). За 2015 налоговый год и последующие налоги необходимо подавать под соответствующим номером FEIN.

      Другие государственные требования

      • Как получить идентификационный номер федерального служащего (FEIN)? Налоговая служба (IRS) выдает FEIN или EIN всем физическим или юридическим лицам с сотрудниками, на которых распространяются положения Налогового кодекса США об удержании подоходного налога.Номер также выдается корпорациям, компаниям с ограниченной ответственностью и товариществам. Лица без сотрудников не нуждаются в FEIN. Чтобы получить дополнительную информацию и формы для подачи заявления на получение FEIN, посетите веб-сайт Налоговой службы или позвоните по телефону 800-829-4933 и зарегистрируйтесь по телефону.
      • Как связаться с IRS по вопросам о подоходном налоге с физических лиц или федеральном идентификационном номере работодателя?
      • Что такое корпоративный идентификационный номер Департамента лицензирования и регулирования (LARA)?

        Корпорациям штата Мичиган, компаниям с ограниченной ответственностью, товариществам с ограниченной ответственностью, а также корпорациям вне штата и корпорациям с ограниченной ответственностью, которые предоставляют полномочия на ведение бизнеса в Мичигане, присваивается идентификационный номер при подаче заявления в Бюро коммерческих услуг.Это 6- или 9-значный номер, указанный в вашем учредительном договоре или организации. Примечание. Его не следует путать с федеральным идентификационным номером или налоговым идентификационным номером.

      • Какая информация мне нужна, чтобы считаться корпорацией или компанией с ограниченной ответственностью (ООО)?
      • Кто должен представлять новые отчеты о найме? Федеральный закон требует, чтобы все работодатели сообщали штату Мичиган о:
        • Имя
        • Адрес
        • Номер социального страхования
        каждого нанятого человека в течение 2 недель с момента начала работы.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите Центр операций по найму в штате Мичиган или позвоните по телефону 800-524-9846.

      Электронный файл Информация для плательщиков подоходного налога

      Электронный файл информации для плательщиков подоходного налога

      Общая информация об электронном файле

       

      Что такое электронная регистрация?
      Программа электронной подачи документов на федеральном уровне/штате (e-file) представляет собой программу «единого окна» между Налоговой службой (IRS) и Департаментом налоговой службы штата Коннектикут (DRS). E-file позволяет вам подавать в электронном виде как федеральные, так и налоговые декларации резидента Коннектикута, нерезидента или резидента с неполным годом за одну передачу с помощью компьютера вместо того, чтобы вручную готовить свои декларации и отправлять их по почте. Оба отчета передаются в IRS, которая, в свою очередь, подтверждает принятие федерального отчета и получение данных штата. Затем IRS предоставляет данные отчета о состоянии для поиска уполномоченным персоналом DRS.

      Как я могу подать в электронном виде федеральную декларацию и налоговую декларацию штата?
      Вы можете выбрать, чтобы налоговый специалист подавал ваши декларации в электронном виде, или вы можете подавать документы со своего персонального компьютера, используя имеющиеся в продаже пакеты программного обеспечения, или посетив веб-сайт разработчика.

      Зачем мне подавать документы в электронном виде?
      E-file  не только быстро и просто, но и удобно и практически безошибочно. Возвраты передаются в электронном виде, что исключает вероятность того, что возврат будет утерян или задержан по почте. Для скорейшего возврата средств выберите вариант Прямой депозит. Если вы должны заплатить налог, вы можете выбрать вариант прямого платежа, и ваши средства будут автоматически сняты с вашего банковского счета.

      Насколько точна электронная регистрация?
      Электронная документация практически безошибочна.Это практически исключает возможность ошибки при возврате.

      Является ли электронная документация безбумажной?
      Да. Если налогоплательщик использует PIN-код для самостоятельного выбора, утвержденный IRS, для электронного файла, DRS примет этот PIN-код в качестве подписи штата.

      Однако, если налогоплательщик не может использовать PIN-код для самостоятельного выбора Налоговым управлением США, налогоплательщик (и супруг, если он подает совместную декларацию) должен подписать федеральную форму 8453 «Декларация о подоходном налоге для электронной подачи физическими лицами» до передачи возвращение. Налогоплательщик больше не обязан отправлять Форму 8453 по почте в DRS, но должен хранить форму и любую другую необходимую документацию в течение не менее трех лет, чтобы предоставлять ее в DRS только по запросу.

      Как я могу заплатить налог?

      Если вы должны деньги, теперь у вас есть следующие варианты оплаты.

      1. ПРЯМАЯ ПЛАТЕЖ  — автоматическое снятие платежа с вашего сберегательного или расчетного счета в указанную вами дату до установленного срока. (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО БАНКОВСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ ПРИНИМАЕТ ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ (ДЕБЕТ ACH) СО СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ PASSBOOK.ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ СОВЕРШИТЬ ПЛАТЕЖ СО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЧЕТА, DRS РЕКОМЕНДУЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ БАНКОМ И УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАШ СЧЕТ ПРИНИМАЕТ ТАКОЙ ТИП ТРАНЗАКЦИИ.)
      2. КРЕДИТНАЯ ИЛИ ДЕБЕТОВАЯ КАРТА  — оплатите кредитной картой или аналогичной дебетовой картой, посетив ACI Payments, Inc. (ранее Official Payments) по телефону www. acipayonline.com и выберите State Payments . По завершении транзакции вам будет предоставлен номер подтверждения для ваших записей.Все платежи должны быть представлены в установленный срок, чтобы избежать штрафов и процентов. Плата за удобство в отношении общей суммы налога будет взиматься с вашего счета поставщиком услуг кредитной карты.
      3. ПО ПОЧТЕ  – отправив чек или денежный перевод с формой CT-1040V, предоставленной вашей компанией-разработчиком программного обеспечения или налоговым специалистом.
      4. TSC  — оплата с использованием опции TSC «Только оплата» — БЕСПЛАТНО.

      Преимущества электронной подачи документов

      • Быстрые возвраты. Большинство возвратов производится в течение нескольких дней после подтверждения.
      • Прямой депозит — возможен дополнительный прямой депозит вашего возмещения.
      • Подтверждение возврата — получение возврата подтверждается с помощью электронной системы подтверждения. Когда DRS получает вашу электронную декларацию, подтверждение отправляется либо непосредственно вам, либо вашему специалисту по подоходному налогу.
      • Точность. Электронные налоговые декларации принимаются практически без ошибок. Статистика показывает, что 12% всех бумажных возвратов имеют какую-либо ошибку.
      • Удобство – Федеральная программа/программа штата – это система подачи налоговых деклараций по принципу «одного окна».Электронный файл позволяет налогоплательщикам подавать как федеральную налоговую декларацию, так и налоговую декларацию штата Коннектикут за одну передачу.
      • Прямой платеж — если у вас есть задолженность по налогам, вы можете разрешить DRS автоматически отозвать причитающийся платеж в указанную вами дату.

      Подача документов из дома (он-лайн регистрация)

      Вы можете подать налоговую декларацию по федеральному налогу и налогу на доходы физических лиц штата Коннектикут, используя свой персональный компьютер, вместо того, чтобы прибегать к услугам профессионального составителя или готовить декларацию вручную и отправлять ее по почте.

      Для подачи документов в электронном виде необходимо использовать имеющееся в продаже утвержденное программное обеспечение. Как правило, компания-разработчик программного обеспечения взимает небольшую плату за подачу налоговой декларации в электронном виде. Посетите сайт бесплатных файлов IRS , чтобы узнать о других бесплатных вариантах подачи документов.

      Подача документов из дома — это безбумажная транзакция. Если вы используете одобренный IRS самостоятельно выбранный PIN-код для электронного файла или используете федеральную форму 8453 «Декларация о подоходном налоге для электронной подачи физическими лицами», вы не обязаны отправлять форму 8453 по почте в DRS, но должны сохранить форму и любую другую необходимую документацию для не менее трех лет должны быть предоставлены DRS только по запросу.


      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *