Как заполнить 2 ндфл за 2019 год: все правила и образец заполнения

Содержание

новая форма, бланк, образец заполнения

Справка 2-НДФЛ — это документ с информацией о доходах физических лиц и уплаченном ими налоге, который выдают работодатели по требованию или при увольнении работников. С 2021 года действуют новая форма и правила оформления. 

Для чего нужна справка о доходах

Функция, которую выполняет справка о доходах физического лица, — информирование уполномоченных органов и организаций (например банков) о размере заработка граждан и суммах удержанного с него налога. Составление этого документа является одной из основных задач любого бухгалтера, который занимается вопросами заработной платы.

До 2021 года этот документ назывался 2-НДФЛ, и, кроме выдачи на руки работникам, налоговые агенты ежегодно оформляли его и сдавали в ИФНС на всех сотрудников организации. Теперь ситуация изменилась. Отдельной 2-НДФЛ больше не существует, для отчетности ее включили в состав расчета 6-НДФЛ, приказом ФНС № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 утверждена для выдачи на руки налогоплательщикам новая форма справки 2-НДФЛ в 2021 году, она носит название «Справка о доходах и суммах налога физического лица». Но функционал документа, его назначение и требования к его выдаче не изменились.

Как получить справку о доходах в 2021 году

По нормам Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны выдать работнику документ о доходах:

  • при увольнении вместе с трудовой книжкой и остальными документами;
  • в любой момент по запросу — на изготовление документа дается 3 дня после получения заявления.

Никаких других оснований для изготовления справки 2-НДФЛ для сотрудника в 2021 году у работодателей нет. Никакие органы и службы не вправе ее запрашивать, минуя налогоплательщика.

Обратите внимание, что срок сдачи 2-НДФЛ за 2020 год в 2021 году истек 01.03.2021 и больше направлять этот документ в ИФНС не требуется. Он теперь включен в состав расчета 6-НДФЛ в виде приложения № 1.

Бланк расчета и приложения к нему для сдачи за 2021 год утверждены приказом ФНС России № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020. Отдельная отчетность 2-НДФЛ в 2021 году для налоговых агентов не предусмотрена.

Как заполняется этот отчет, подробно рассказано в статье «Как заполнить форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года. Полное руководство».

При запросе работником, в том числе уже уволенным, сведений о заработной плате и удержанном налоге за прошлые периоды организация выдает документ по форме, которая действовала в тот период. Учитывайте и действовавший на тот момент порядок заполнения, который обычно утвержден тем же приказом ФНС, что и бланк.

Образец заявления для получения сведений о доходах

По нормам ТК РФ, письменное заявление работника о запросе сведений о доходах не является обязательным. Но рекомендуется его затребовать — это выгодно как работнику, так и работодателю. С даты его получения начинается трехдневный срок для изготовления справки. Если возникнут разногласия по этому поводу, проще окажется доказать правоту.

Написать заявление о выдаче 2-НДФЛ при увольнении в 2021 году разрешается в произвольной форме, главное, чтобы были подпись заявителя и дата составления. Вот так выглядит примерный образец:

Генеральному директору ООО «PPT.RU»

Петрову П.П.

от экспедитора Савельева М.Л.

Заявление

Прошу выдать мне справку о доходах и суммах НДФЛ за январь-март 2021 г.

28.04.2021 Савельев

Коды доходов и вычетов

ФНС приказом № ММВ-7-11/820 от 24.10.2017 утвердила целый ряд кодов доходов и вычетов, которые необходимо использовать при заполнении документа о доходах (бывшей 2-НДФЛ). Они необходимы для обозначения операций в документе.

Некоторые коды доходов приведены в таблице ниже. Разберемся, какие изменения в 2-НДФЛ в 2021 году произошли в этой сфере. Отдельные коды ФНС присвоила доходам граждан от операций с финансовыми инструментами: появился код инвестиционного вычета «619». Он соответствует сумме положительного финансового результата, полученного налогоплательщиком по операциям на индивидуальном инвестиционном счете. Код дохода «дивиденды» не изменился, их по-прежнему обозначают 1010.

Вид дохода

Код

Заработная плата2000
Пособие по временной нетрудоспособности (по больничному)2300
Выплаты отпускных при оформлении ежегодного оплачиваемого отпуска2012

Сумма компенсации за неиспользованный отпуск

2013

Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, которая превышает трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для уволенных работников из организаций в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

2014

Премия2002

Суммы штрафов и неустойки, которые выплачивает организация на основании решения суда за несоблюдение требований потребителей, в соответствии с законом № 2300-1 от 07.02.1992

2301

Сумма списанного безнадежного долга

2611

Сумма дохода в виде процента (купона) по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях

3023

Подробнее о кодировке доходов: «Как отразить больничный в справке 2-НДФЛ».

Налоговым агентам следует внимательно следить за верным указанием кодов налоговых вычетов. Например, стандартный вычет на ребенка обозначают кодом 126. Если ошибиться, то придется доказывать, что вычет предоставлен законно и его сумма не превышает предусмотренную Налоговым кодексом РФ. Если налоговый агент необоснованно увеличил сумму вычета, тем самым он уменьшил сумму налога к уплате, фактически обманув бюджет. В этом случае его заставят не только вернуть разницу с учетом пени по нормам статьи 75 НК РФ, но и заплатить штраф в размере 20% от этой суммы, по нормам статьи 123 НК РФ.

Полный перечень кодов вычетов приведен в приложении к приказу ФНС № ММВ-7-11/387@ от 10.09.2015.

Как выглядит форма 2-НДФЛ в 2021 году

Для выдачи работникам действует отдельная справка 2-НДФЛ за 2021 год для работника о доходах и суммах налога. Ее форма ничем не отличается от упраздненной 2-НДФЛ. Вот так выглядит образец заполнения по новой форме:

Алгоритм заполнения документа:

  1. Указать период и дату, когда выдана справка 2-НДФЛ за 2021 год;
  2. Указать данные налогового агента (организации) — наименование, код ОКПО, ИНН, номер телефона, адрес.
  3. Указать данные налогоплательщика — Ф.И.О., ИНН, дату рождения, реквизиты и код документа, удостоверяющего личность, код статуса налогоплательщика.
  4. Привести действующую ставку налога — в примере стандартные 13%.
  5. Привести в разделе 3 коды полученных налогоплательщиком доходов за каждый месяц (в примере зарплата — код 2000).
  6. Сообщить об использованных вычетах с указанием их кодов.
  7. Указать общие суммы выплат и удержанного налога.

Заверяет справку своей личной подписью тот бухгалтер, который ее составлял.

Исправление ошибок

Если справка 2-НДФЛ в 2021 году содержит ошибку, налоговый агент оформляет уточненную форму. В ее поле «№» необходимо указать номер первоначальной справки (в которой была допущена ошибка). Дату оформления ставят текущую. В поле «Номер корректировки» надо указать код 01 или 02 и т. д. (в зависимости от того, какая по счету корректировка). Если необходимо сдать полностью аннулирующую справку, используется код 99. Аналогичный порядок действует при указании ошибочных данных налогоплательщика (например, ИНН), об этом сказано в письме УФНС по г. Москве от 18.03.2011 № 20-14/3/025669@.

Если в справке за 2021 год допущена ошибка, сдается полная уточненная форма 6-НДФЛ, а не один лист. Если исправления вносятся только в расчет 6-НДФЛ, подавать в составе корректировки справки по налогоплательщикам не требуется.


Вам в помощь образцы, бланки для скачивания

Правовые документы

Какие сложности могут возникнуть при заполнении справки 2‑НДФЛ?

Срок сдачи сведений о доходах физических лиц в налоговый орган приближается. Также работники в начале года нередко просят справки о доходах для разных нужд. В этой новости расскажем о сложностях, которые могут возникнуть при подготовке справки.

Форма и порядок представления

С 2019 года действуют две формы справки 2-НДФЛ:

  • Для ИФНС — справка о доходах и суммах налога физического лица (форма 2-НДФЛ).
  • Для работника — справка о доходах и суммах налога физического лица.

Различаются между собой они больше по формату, расположению и группировке сведений, состав информации в них в целом одинаков.

С 2020 года срок для представления сведений о доходах сократился — до 1 марта (ранее это нужно было сделать до 1 апреля). Таким образом, сведения за 2019 год нужно представить не позднее 2 марта 2020 года (с учетом переноса срока на ближайший рабочий день).

А вот с отчетности за 2021 год, если налог полностью удержан, справки 2-НДФЛ вообще не нужно будет представлять в налоговый орган: вся информация из них будет включена в расчет 6-НДФЛ. Если же налог удержан не полностью, об этом по-прежнему надо будет сообщать отдельно — и налоговикам, и физлицу-налогоплательщику, у которого не смогли удержать налог.

С 2020 года право сдавать отчетность на бумаге сохранится только у тех налоговых агентов, которые за год выплатили доходы максимум 10 физическим лицам. Как только количество получателей дохода составит 11 или более человек, отчетность нужно будет представлять только в электронном виде. Об этом напомнила ФНС России в письме от 15.11.2019 № БС-4-11/23242@.

В какой налоговый орган сдавать справки

По общему правилу справки представляются в тот налоговый орган, который администрирует уплату налога (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ, письмо ФНС России от 19.12.2016 № БС-4-11/24349@).

Для «обычных» организаций без обособленных подразделений и ИП это будет инспекция по месту нахождения (жительства). Предприниматели на ПСН или «вмененке» отчитываются в ту инспекцию, где они состоят на учете по месту ведения деятельности (п. 2 ст. 230 НК РФ).

А вот если у организации есть обособленные подразделения, то чаще всего, подавать справки нужно сразу в несколько налоговых органов.

Справки о доходах, выплаченных обособленными подразделениями, подаются в инспекции по месту учета данных подразделений (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Однако с января 2020 года справки 2-НДФЛ разрешено сдавать за все обособленные подразделения, расположенные в одном муниципальном образовании (п. 2 ст. 230 НК РФ). Представлять отчетность в «свою» ИФНС может одно из таких подразделений, либо головная организация. О выборе инспекции, через которую будут сдаваться справки, нужно уведомить налоговиков по форме, утвержденной приказом ФНС от 06.12.19 № ММВ-7-11/622@. Сделать это в общем случае нужно не позднее 1 числа налогового периода (ст. 216 НК РФ). В 2020 году предусмотрено исключение — направить уведомление нужно не позднее 31 января 2020 года.

Как заполнить форму 2-НДФЛ для налоговой инспекции

Правила заполнения 2-НДФЛ за 2020 год года будут те же, что использовались при отчете за 2019 год.

В верхней части первого листа укажите номер справки, отчетный год, признак 1 и номер корректировки. Название организации укажите сокращенно, поставьте ИНН, ОКТМО и КПП.

В разделе 1 указываются ФИО, ИНН и дата рождения сотрудника.

Поставьте статус налогоплательщика. Обычно, это номер 1 — налоговый резидент. Но также могут быть другие варианты.

Укажите код документа 21 — это код паспорта.

В разделе 2 указывается общая сумма дохода и налога. Налоговая база — это разница между доходами и вычетами. Исчисленный налог равен налоговой базе, умноженной на ставку.

В разделе 3 покажите вычеты.

В приложении на второй странице формы дайте расшифровку доходов по видам и месяцам.

Как заполнить справку о доходах для сотрудников

Справка 2-НДФЛ за 2020 год для сотрудника заполняется по другой форме, чем для налоговой инспекции.

Обратите внимание, что справка 2-НДФЛ в 2020 году для сотрудников теперь называется не 2-НДФЛ, а просто справка о доходах и суммах налога физического лица.

В разделе 1 указывают сведения о работодателе: наименование, ИНН, КПП и пр.

В разделе 2 укажите ФИО физического лица, а также прочие сведения — ИНН, паспортные данные, код документа, налоговый статус, дату рождения и т.п.

В разделе 3 укажите доходы и вычеты за каждый месяц.

Обратите внимание на такой момент. Если вы применяли разные ставки налога, заполняйте несколько разделов 3 в справке.

В разделе 4 отразите вычеты, на которые вы уменьшили доход.

В разделе 5 укажите сведения о налоговой базе, а также начисленном, удержанном и перечисленном НДФЛ.

Контур.Экстерн — это удобный сервис для составления и сдачи бухгалтерской отчетности для организаций всех форм собственности, используемой системы налогообложения, масштаба и специфики бизнеса. Экстерн поможет избежать ошибок при заполнении форм учетных документов, напомнит о сроках представления отчетов по каждой вашей организации, обеспечит абсолютную безопасность и конфиденциальность передачи данных через интернет.


Сведения о доходах по ценным бумагам и дивидендам необходимо включить в 2-НДФЛ за 2019 год

С отчетности за 2019 год в составе справок 2-НДФЛ необходимо представлять сведения о доходах по ценным бумагам и дивидендам. Об этом предупредил глава Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС РФ Михаил Сергеев в рамках Дня Бухгалтерии 1С в Большом Московском цирке.

Представитель ФНС РФ напомнил, что Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ внес в НК РФ целый комплекс поправок, в том числе в части НДФЛ и налога на прибыль.

Михаил Сергеев уточнил: «В следующем году уже не надо будет представлять приложение № 2 к декларации по налогу на прибыль. Те доходы по ценным бумагам, по дивидендам, которые раньше отражались в приложении № 2 к декларации по налогу на прибыль, надо будет представлять в составе справок 2-НДФЛ».

Представитель ФНС подчеркнул, что указанный подход надо применять с отчетности за 2019 год.

Глава управления пояснил, что ранее уже применялся подобный подход и в этой части ФНС просто возвращается к прежнему порядку. По словам Михаила Сергеева, ФНС не упраздняла коды соответствующих доходов по дивидендам и процентам по ценным бумагам, и проблем с заполнением 2-НДФЛ в этой части у налоговых агентов быть не должно.

В учетных программах «1С:Предприятие» изменения в порядок заполнения 2-НДФЛ в части дивидендов будут поддержаны с выходом очередных версий. О сроках см. в «Мониторинге изменений законодательства».

День Бухгалтерии – это ежегодное мероприятие, которое позволяет посетителям получить самую последнюю информацию об изменениях законодательства и новшествах в программах «1С» от ведущих специалистов Минфина, ФНС, ПФР и экспертов фирмы «1С». Каждый год мероприятие посещают несколько тысяч бухгалтеров и партнеров «1С».

БУХПРОСВЕТ

Срок уплаты налога с выплаченных физлицам дивидендов установлен в соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ. НДФЛ с дивидендов должен быть уплачен в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дивидендов. Ставка НДФЛ зависит от налогового статуса получателя дивидендов. Налоговые резиденты платят налог с дивидендов по ставке 13%, а нерезиденты — по ставке 15%.

Если дивиденды выплачиваются в натуральной форме, организация не перечисляет НДФЛ за физлицо. Вместо этого организация не позднее 1 марта года, следующего за годом выплат, направляет в ИФНС отчетность по форме 2-НДФЛ с признаком 2 (НДФЛ не удержан). В свою очередь получатель дивидендов направляет в ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ.

Срок сдачи декларации – не позднее 30 апреля года, который следует за годом получения дохода. Декларация сдается по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Налог также платит сам получатель дивидендов, а не налоговый агент. Налог с дивидендов в натуральной форме перечисляется физлицом в бюджет не позднее 15 июля года, который следует за годом получения дохода.

инструкция и документы для возврата НДФЛ

Процесс будет зависеть от того, какой из типов налогового вычета вы хотите получить.

Вычет типа А — на него проще всего подать через личный кабинет на сайте nalog.ru. Вот как это сделать:
  1. Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте налоговой и получите неквалифицированную электронную подпись.
  2. Заполните декларацию 3-НДФЛ и прикрепите к ней справку 2-НДФЛ, а также документы от брокера. Как получить документы по ИИС
  3. Заполните заявление на возврат излишне уплаченного НДФЛ.
  4. Дождитесь, пока налоговая рассмотрит декларацию, а потом перечислит деньги на ваш счет.
Заполнять декларацию и заявление на вычет по ИИС на сайте налоговой просто и интуитивно понятно, но на всякий случай вот пошаговая инструкция о том, как быстро это сделать. 

Ждать денег от налоговой приходится в среднем четыре месяца: три месяца — это официальный срок рассмотрения декларации со дня ее представления, еще месяц уходит на перечисление денег.

Также помните, что, если у вас есть неуплаченный НДФЛ, пени за его просрочку или штрафы, налоговая может удержать эти суммы из налогового вычета.

Вычет типа Б — на него проще всего подать, написав в чате приложения Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на сайте tinkoff.ru. Мы попросим вас предоставить справку из налоговой о том, что вы не получали вычет типа А по действующему ИИС.

Получить такую справку можно при личном визите в отделение налоговой инспекции, которое обслуживает адрес вашей регистрации. Справку готовят в течение 30 календарных дней. Найти свою инспекцию

Когда этот документ будет у вас на руках, мы назначим вам встречу в офисе Тинькофф в Москве. Если неудобно ехать в офис, справку можно отправить Почтой России по адресу: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 38А, стр. 26, БЦ «Мирленд». В графе «Кому» укажите: «Тинькофф Банк».

Получив от вас справку из налоговой, мы заблокируем возможность совершать сделки для вашего ИИС. После этого вы сможете вывести деньги со счета на карту Tinkoff Black без удержания налога. Что происходит с бумагами на счете при закрытии ИИС

Как в личном кабинете налогоплательщика получить справку 2-НДФЛ для налоговой

 

Чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ и получить имущественный, социальный, стандартный или инвестиционный вычет у заявителя должен быть подтвержденный доход. Для этого требуется получить справку 2-НДФЛ. Через личный кабинет налогоплательщика это сделать проще всего. Однако существует ряд нюансов, когда заказать её через интернет не выйдет и придется обращаться к работодателю напрямую, так как он еще не отправил данные в налоговую.

 

Где найти справку 2-НДФЛ в ЛК налогоплательщика

 

Существует несколько путей, чтобы попасть в личный кабинет для дистанционного взаимодействия с налоговой:

  1. С помощью подтвержденного аккаунта на Госуслугах.
  2. Обратившись в ИФНС с паспортом. Там вам выдадут временный пароль, который нужно изменить в течение месяца.
  3. При наличии квалифицированной электронной подписи.

 

 

Переходим на сайт https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login. Наиболее частым способом авторизации является вход через профиль Госуслуг, на скриншоте выше представлена ссылка по которой нужно проследовать. Далее необходимо ввести логин и пароль от портала и вы окажетесь в личном кабинете. 

 

Справку 2-НДФЛ нужно искать в разделе «мои налоги», которая находится на главной странице.

 

 

После перехода по ней вы увидите налоговые задолженности (при наличии), а пролистав страницу ниже увидите кнопку «сведения о доходах»

 

 

Здесь хранятся все сведения о ваших справках 2-НДФЛ за предыдущие года. Для скачивания доступны 2 разновидности файлов: в формате pdf (для простого ознакомления) и 2-НДФЛ с подписью, которая приравнивается к официальному документу, выданному по месту работы.

 

 

Её можно предоставить в банк для оформления кредита, а также для заполнения декларации и отправки в налоговую.

 

Когда работодатель отправляет данные по 2-НДФЛ в налоговую

 

Преимущества получения справки через интернет неоспоримы, но в бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Согласно законодательству работодатель должен сдать отчетность по работникам в ИФНС в срок до 1 апреля года следующего за отчетным. Крайний срок когда справка 2-НДФЛ отобразится в личном кабинете — май или июнь месяц.

 

Получается, что за 2019 год данные в ЛК появятся только ближе к середине 2020 года. Это не всегда удобно, и иногда легче посетить в бухгалтерию и взять бумажную справку на работе. Однако, если вы подаете декларацию за 3 последних года, уволились или попасть к бухгалтеру затруднительно, настоящий сервис окажется очень полезным для налогоплательщика.

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция :: Новости :: РБК Инвестиции

Налог с процентов по депозитам может подтолкнуть инвесторов открывать ИИС ради льгот. Автор телеграм-канала «Инвестиции на диване» Алексей Чечукевич рассказал, как получить вычет типа А, если у вас уже есть ИИС

Фото: uforms.ru для РБК Quote

Индивидуальный инвестиционный счет — это обычный брокерский счет  , но с рядом ограничений и преимуществ. Главный плюс в том, что по нему можно оформить налоговые льготы. Они бывают типа А и Б.

Какие бывают типы налоговых льгот по ИИС

Налоговая льгота типа А позволяет вернуть 13% от суммы, которую вы внесли на ИИС в течение года. Однако по условиям льготы сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать ₽400 тыс. То есть максимально вы можете получить от государства ₽52 тыс. в год.

Государство вернет вам деньги. Почему стоит открыть ИИС

Тип вычета Б позволяет не платить подоходный налог в 13% с прибыли от торговли ценными бумагами. В статье мы рассмотрим, как оформить налоговый вычет типа А — когда вы можете фактически получить деньги себе на счет. Подробную инструкцию о том, как это сделать, составил для «РБК Инвестиций» частный инвестор, автор телеграм-канала « Инвестиции  на диване» Алексей Чечукевич.

Впервые этот текст был опубликован 25 марта 2020 года

Когда оформлять

Когда вы только открываете ИИС, вам не нужно сразу решать, какую льготу вы хотите. Можно открывать счет, еще не определившись с нужным типом вычета, а через год или два, когда будете оформлять вычет, решить, какой вам подходит больше. Важно понимать, что если вы один раз получили вычет типа А, то вычет типа В уже нельзя будет получить. Изменить решение потом не получится.

Вычет можно оформить раз в год. Реже — можно, чаще — нельзя. Например, я сейчас подал сразу два запроса на вычеты — за 2018 и 2019 годы. Налоговые вычеты можно получать в течение трех лет после завершения периода, за который ты запрашиваешь вычет.

Первый вычет можно оформить на следующий год после пополнения. Например, если вы пополнили ИИС в декабре 2019-го, то уже в январе 2020-го можно оформлять налоговый вычет. Важно, чтобы за 2019 год вы заплатили государству налогов не меньше суммы вычета, иначе у вас просто не будет базы для того, чтобы этот вычет оформить.

При оформлении вычетов учитывается именно календарный год, поэтому у инвесторов появляются определенные лазейки. Например, можно открыть счет в декабре 2020 года и не пополнять его два года. А потом внести деньги на счет в декабре 2023 года, в январе 2024 года оформить налоговый вычет, закрыть счет и забрать деньги. Таким образом, можно будет за пару месяцев получить 13% годовых доходности.

Как подготовиться

Прежде всего, вам нужен ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика. Получить его можно в территориальной налоговой инспекции. Процедура занимает буквально пять минут. Вам понадобится только паспорт, если вы гражданин РФ. Если у вас иностранное гражданство — свидетельство о временной регистрации или вид на жительство.

  • Итак, в первую очередь вам нужно найти адрес вашей территориальной налоговой инспекции. Это можно сделать на сайте Федеральной налоговой службы.
  • Затем прийти в инспекцию в рабочие часы. Предварительно записываться не нужно. Но можно заранее оформить заявку на получение ИНН на сайте ФНС.
  • Взять талон в электронной очереди, пункт в меню называется «Получить ИНН».
  • Подать документы в окошко.
  • Если была предварительная заявка — то в течение пяти минут вы получите ИНН. Если не было — то через несколько дней нужно будет повторно прийти в налоговую и получить ИНН.

Далее я рекомендую оформить доступ к онлайн-кабинету на сайте ФНС. Тогда вы сможете подавать документы на вычет и отслеживать их статус через интернет, в налоговую ездить не придется. Сделать это можно так:

  • нужно найти адрес вашей территориальной налоговой инспекции, в которую вы ходили, когда получали ИНН;
  • затем прийти в инспекцию в рабочие часы. Предварительно записываться не нужно;
  • взять талон в электронной очереди, пункт в меню называется «Получить пароль от личного кабинета»;
  • подать документы в окошко. Вам потребуется паспорт и ИНН;
  • получить бумажку с логином и паролем.

Затем нужно зайти в личный кабинет на сайте ФНС и получить электронную подпись. Она понадобится, когда будете оформлять вычет. Чтобы ее получить, нужно зайти в профиль и выбрать вкладку «Получить ЭП». Вам нужно будет заполнить данные, придумать и ввести пароль в окошко «Доступ к сертификату по подписи». Это важно.

Какие документы понадобятся

Теперь можно оформлять налоговый вычет по ИИС. Для этого вам потребуется следующий список документов:

  • форма 2-НДФЛ об уплаченных налогах за прошлый год. Ее можно получить у вашего работодателя. Это форма о том, сколько вы заплатили налогов государству за последний год;
  • договор об открытии брокерского счета. Его можно получить у вашего брокера. Обычно брокер его выдает при открытии счета;
  • справка от брокера о движении денежных средств по счету за прошлый год. Она подтверждает, что вы зачислили на ИИС деньги. И что этих денег достаточно, чтобы получить вычет.

Перед тем как оформить вычет, нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ. Это тоже можно сделать на сайте ФНС. Для этого зайдите в свой личный кабинет, нажмите «Жизненные ситуации» и выберите пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

После того как вы нажмете «Подать декларацию 3-НДФЛ», вам предстоит пройти пять шагов. В первых двух нужно заполнить данные о работодателе и ваших доходах. Это можно сделать, используя справку 2-НДФЛ.

На третьем шаге — выбрать вычет, который вам нужен. В нашем случае это «Инвестиционные налоговые вычеты».

Далее появится окошко «Сведения об инвестиционном вычете». Туда нужно вписать сумму, которую вы внесли на ИИC за год.

Теперь осталось совсем немного — вас попросят загрузить справку 2-НДФЛ, договор об открытии ИИС и подтверждение зачисления денег на счет. Здесь и понадобится пароль от электронной подписи.

Когда вы загрузили все документы, вписали пароль к сертификату ЭП и нажали «Подтвердить и отправить», считайте, что с подачей декларации декларацию 3-НДФЛ вы справились.

Остался последний финальный пункт — подать заявление на возврат денег. Через какое-то время после того, как вы подали декларацию, в вашем личном кабинете на сайте ФНС в разделе «Мои налоги» вы увидите сумму переплаты по налогам. Там же будет кнопка — «Распорядиться». Нужно ее нажать и указать реквизиты банковского счета, на который вы хотите получить вычет и отправить заявление.

Теперь налоговая получила вашу просьбу вернуть деньги. Далее ФНС проводит камеральную проверку. Она может занимать до трех месяцев. После того как проверка прошла, ФНС обязана вернуть налоговый вычет в течение 30 дней. То есть максимальное время, через которое вам придут деньги, составит четыре месяца.


Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Брокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг. Подробнее

Форма 2-НДФЛ 2021 года: бесплатный шаблон и бланк справки

Что такое 2-НДФЛ и для чего она нужна?

2-НДФЛ – справка, в которой отражаются доходы физического лица за отчетный период (год) и удержанные налоги. Предприятия обязаны передавать такие документы по своим сотрудникам в налоговые органы ежегодно. Также справки выдаются работодателем сотрудникам по их личному заявлению с целью подтверждения уровня дохода, например, при оформлении кредита.

Какие требования предъявляются к справке по форме 2-НДФЛ?

Справка заполняется по форме, приведенной в Приложении 1 к Приказу ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@. Ее могут оформлять компании, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, представительства иностранных предприятий в России, выплачивающие физическим лицам заработную плату, дивиденды и доходы других видов. Справка по форме 2-НДФЛ отражает сведения о доходе физлица за 1 календарный год. Если необходимо подтверждение дохода за 2, 3 или больше лет, на каждый год выдается отдельный документ.

Как заполнить справку 2-НДФЛ?

В справку вносятся следующие сведения:

  • Заголовок: год, порядковый номер справки, дата оформления документа, признак («1» – при удержании НДФЛ из доходов работника, «2» – при невозможности удержать НДФЛ), номер корректировки, код налоговой инспекции.
  • Сведения о налоговом агенте (работодателе).
  • Сведения о физическом лице, в отношении доходов которого оформляется справка.
  • Сведения о доходах физического лица и налоговой ставке, которая применяется к ним.
  • Данные о налоговых вычетах физического лица (социальных, имущественных и прочих).
  • Данные об общих суммах доходов и уплаченных налогов.

 

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

Нормативно-правовая база

  • Налоговый Кодекс РФ.
  • Приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ «Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме».

Образец формы 2-НДФЛ 2021 года: скачать онлайн бесплатный шаблон

 

Хватит тратить время на заполнение шаблонов и бланков

Сервис КУБ помогает выставлять счета за 20 секунд и готовить другие документы без единой ошибки, за счет полной автоматизации заполнения шаблонов.

КУБ – новый стандарт выставления и отправки счетов покупателям.

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

 

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

НАПИШИТЕ ЭКСПЕРТУ

Загрузка…

Как заполнить форму 1040 (2020)

Форма 1040 — это налоговая форма, которую вы будете ежегодно отправлять при уплате федерального подоходного налога. До 2018 налогового года существовало несколько версий 1040, но на 2019 год и далее форма была объединена в одну версию. В то время как людям с более сложной налоговой ситуацией может потребоваться больше форм и графиков, каждый, кто подает налоговую декларацию, должен будет заполнить нашу форму 1040. Если вам нужна помощь с налогами и другими финансовыми вопросами, подумайте о поиске финансового консультанта.

Форма 1040 Определена

Полное название, которое IRS дает форме 1040: «Форма 1040: Индивидуальная налоговая декларация США». Что касается налогов за 2019 год, которые вы подаете в 2020 году, вам нужно будет использовать форму 1040, чтобы сообщить о своем доходе. Таким образом, от этой формы зависит, сколько денег вы должны будете заплатить или сколько денег получите обратно.

По состоянию на 2019 год существует только одна версия формы 1040, что означает, что все податели налоговой декларации должны ее использовать.Ранее заявители с простыми налоговыми ситуациями могли использовать 1040EZ или 1040A. Однако эти формы больше не используются из-за налогового плана, который президент Трамп подписал в конце 2017 года. Единственным исключением из этого правила является форма 1040NR, которую используют иностранцы-нерезиденты.

Форма 1040 Инструкции

В 1040 есть две страницы. На первой странице запрашиваются ваши основные личные данные. Это включает ваше имя, адрес, номер социального страхования (SSN) и статус регистрации.Если вы подаете совместно, вам также необходимо указать имя и SSN вашего супруга.

Заполнители с иждивенцами должны добавить имена, SSN и отношения (к подателю) каждого иждивенца. Рядом с каждым иждивенцем есть поле, в котором вы можете проверить, требуете ли вы налоговый вычет на ребенка или зачет для других иждивенцев.

Вы также увидите поле, которое вы должны проверить, чтобы подтвердить, что вы, ваш супруг (если вы подаете заявление совместно) и все ваши иждивенцы имели соответствующее медицинское страхование или освобождение от страхового покрытия в течение всего года.

Последняя часть первой страницы требует, чтобы вы подписались, а затем указали род занятий. Вы должны сделать это после того, как заполните оставшуюся часть формы. Если вы работаете с налоговым составителем или бухгалтером, чтобы заполнить форму 1040, они также подпишут и введут свои данные.

Введите свой доход

Дальше все становится немного интенсивнее по математике. Строки с 1 по 7 относятся к вашему доходу. Если у вас есть W-2, вам нужно будет ввести здесь информацию о доходах из этой формы.Вам также необходимо приложить все формы W-2, которые у вас есть.

Затем вы можете ввести информацию о любых процентах, дивидендах, пенсиях, аннуитетах, распределениях по индивидуальным пенсионным счетам (IRA) или пособиях по социальному обеспечению. Используя все эти источники дохода, вы рассчитаете и введите свой скорректированный валовой доход (AGI) в строке 8b.

Рассчитайте свой AGI

После того, как вы записали весь свой доход, самое время внести в него необходимые корректировки.Эти корректировки называются вычетами сверх черты. Они получают этот титул, потому что вы должны удалить их из своего общего дохода, прежде чем вы сможете получить свой AGI. Ваш AGI — это показатель дохода, который федеральное правительство фактически использует для определения суммы вашей задолженности по подоходному налогу.

Для получения этих вычетов вам потребуется приложить к декларации дополнительные формы. Раньше 1040 включал 15-строчную секцию, которая проводила филеров через ряд доступных вычетов над линией.Но поскольку не все податели налоговых деклараций вносят коррективы, этот раздел был удален из 1040 и распределен по таблицам с 1 по 6.

Так, например, если вы хотите подать заявление о вычетах сверх черты по налогу на самозанятость, вам нужно будет приложить две формы. Приложение 4 теперь позволяет вам заявить, что вы требуете вычет, а затем вам нужно приложить форму SE, чтобы фактически потребовать его.

Обратите внимание, что некоторые вычеты, существовавшие в предыдущие годы, были отменены следующим налоговым законодательством.Примерами вычетов в связи с прекращением деятельности являются вычеты на переезд, обучение и сборы в колледже.

Просмотрите возможные налоги и кредиты

После того, как вы внесли необходимые корректировки и нашли свой AGI, вы можете рассмотреть некоторые другие налоги и кредиты. Прежде всего, вам необходимо указать в строке 9 либо ваш стандартный вычет, либо сумму ваших детализированных вычетов. Если у вас есть квалифицированный вычет из дохода от бизнеса, вы укажите его в строке 10.

Строки с 11 по 14 позволяют вам вводить суммы определенных кредитов, если вы имеете на них право. Например, вы можете ввести сумму налоговой скидки на ребенка в строке 13a.

Если у вас уже был удержан какой-либо федеральный налог из вашего дохода, вы можете указать эту сумму в строке 17. Вам также необходимо будет приложить Приложение 4, если вы заплатили другие налоги.

Проверка возврата средств

Следующий раздел посвящен вашему возмещению. Если число в строке 19 (ваши общие платежи) больше числа в строке 16 (ваш общий налог), значит, вы переплатили государству и подлежат возмещению.Вычтите строку 16 из строки 19, чтобы получить сумму, на которую вы переплатили, и введите ее в строку 20.

В оставшейся части раздела возмещения введите банковские реквизиты (номер счета и маршрутный номер) текущего или сберегательного счета, на который вы хотите получить возмещение. Если вы хотите получить возмещение в виде бумажного чека или хотите использовать его для покупки сберегательных облигаций, вам нужно будет указать это в форме 8888.

Определите, сколько вы должны

Если строка 19 (уплаченные налоги) меньше строки 16 (причитающиеся налоги), то вам необходимо заплатить IRS еще немного денег.Вот для чего предназначен последний раздел формы 1040. Это вполне уместно называется «Сумма вашей задолженности».

В строке 23 вычтите строку 19 из строки 16, чтобы получить сумму, которую вы должны. В строке 24 введите любые причитающиеся штрафы, если применимо.

Итог

Форма 1040 — это основная форма для подачи федерального подоходного налога. Независимо от вашего финансового положения, вам необходимо использовать эту форму для налогов за 2019 год. Форма проведет вас через вычисление вашего AGI и получение любых кредитов или вычетов, на которые вы имеете право.Форма заканчивается тем, что помогает определить размер возмещения или сумму вашей задолженности. Вы также можете использовать онлайн-налоговое программное обеспечение, чтобы упростить расчеты. помочь упростить процесс подачи документов с помощью налогового программного обеспечения.

Советы по управлению налогами
  • Основная часть любого всеобъемлющего финансового плана — это план ваших налогов. Фактически, финансовые консультанты обычно предлагают эту услугу своим клиентам. Попробуйте использовать бесплатный инструмент подбора финансовых консультантов SmartAsset, чтобы связаться с тремя финансовыми консультантами в вашем регионе.Начать сейчас.
  • По мере изменения вашего дохода перепроверьте, как эти изменения повлияют на вашу федеральную налоговую декларацию. Чтобы получить представление о том, сколько вы получите обратно или должны будете заплатить, воспользуйтесь калькулятором федерального подоходного налога SmartAsset.

Фото: © iStock / ronstik, © iStock / Drazen Zigic, © iStock / Pra-chid

Амелия Джозефсон Амелия Джозефсон — писатель, увлеченный освещением тем, связанных с финансовой грамотностью.Ее области знаний включают выход на пенсию и покупку жилья. Работа Амелии появилась в Интернете, в том числе на AOL, CBS News и The Simple Dollar. Она имеет ученые степени Колумбийского и Оксфордского университетов. Амелия, родившаяся с Аляски, теперь называет Бруклин своим домом.

Формы НДФЛ 2019

IRC, раздел 168 (k). Приложение
Номер формы Инструкции Название формы
DTF-620 DTF-620-I (Инструкции) Заявление на сертификацию квалифицированной компании с развивающимися технологиями
DTF-621 (заполняющий) DTF-621-I (Инструкции) Заявление о выдаче трудового кредита QETC
DTF-622 (заполняющий) DTF-622-I (Инструкции) Заявление о налоговом вычете на капитал QETC
DTF-624 (заполняющий) DTF-624-I (Инструкции) Заявление о предоставлении жилищного кредита для малоимущих
DTF-625 (заполняющий) DTF-625-I (Инструкции) Выделение и сертификация жилищных кредитов для малообеспеченных слоев населения
DTF-625-ATT (заполняющий) DTF-625-ATT-I (Инструкции) Годовой отчет по жилищному кредиту для малоимущих
DTF-626 (заполняющий) DTF-626-I (Инструкции) Возврат жилищного кредита для малообеспеченных
DTF-630 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о выдаче кредита на экологическое строительство
DTF-664 Инструкция по форме Раскрытие информации о налоговом убежище для существенных консультантов
DTF-686 (заполняющий) DTF-686-I (Инструкции) Отчетные операции налогового убежища — Приложение к декларации штата Нью-Йорк
DTF-686-ATT (заполняющий) DTF-686-ATT-I (Инструкции) Заявление о раскрытии отчетной сделки и запрос о вынесении заключения в Нью-Йорке
ИТ-2 (заполняющий) Инструкция по форме Сводка заявлений W-2
ИТ-6-СНИ (заполняющий) Инструкция по форме Городской налог на мобильность пригородных перевозок (MCTMT) для START-UP NY
ИТ-59 (заполняющий) IT-59-I (Инструкции) Прощение налогов для жертв террористических атак 11 сентября 2001 года
IT-112-C (заполняющий) IT-112-C-I (Инструкции) Кредит резиденту штата Нью-Йорк для уплаты налогов, уплаченных в провинции Канады
ИТ-112-Р (заполняющий) IT-112-R-I (Инструкции) Кредит резидента штата Нью-Йорк
ИТ-112.1 (заполняющая) Инструкция по форме Кредит резиденту штата Нью-Йорк на уплату отдельного налога на паушальные выплаты
ИТ-114 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о предоставлении семейной налоговой льготы. Эта форма была прекращена.
ИТ-119 (заполняющий) Инструкция по форме Выверка авансового платежа по кредиту STAR
ИТ-135 (заполняющий) Инструкция по форме Отчет по налогу на продажи и использование для покупок товаров и услуг стоимостью 25 000 долларов США или более
ИТ-182 (заполняющий) Инструкция по форме Ограничения пассивной активности для нерезидентов и неполногодних резидентов
ИТ-195 (заполняющий) Инструкция по форме Распределение возврата
ИТ-196 (заполняющий) IT-196-I (Инструкции) Постатейные вычеты для резидентов, нерезидентов и лиц, проживающих неполный год в Нью-Йорке.Смотрите обновленную информацию.
ИТ-201 (вставка) IT-201-I (Инструкции) Налоговая декларация резидентов только для резидентов штата, проживающих полный год. См. Обновленную информацию для получения инструкций.
IT-201-ATT (заполняющий) IT-201-I (Инструкции) (стр. 37) Прочие налоговые льготы и налоги
ИТ-201-Д IT-201-I (Инструкции) Детализированный график вычетов для жителей. Эта форма больше не поддерживается.
ИТ-201-В (заполняющая) Инструкция по форме Инструкции и платежный сертификат для декларации о доходах
IT-201-X (заполняющий) IT-201-X-I (Инструкции) Налоговая декларация резидентов с поправками (полная форма) за 2019 год.
ИТ-203 (заполняющий) IT-203-I (Инструкции) Налоговая декларация для нерезидентов и резидентов, проживающих неполный год.
IT-203-ATT (заполняющий) IT-203-I (Инструкции) (стр. 41) Прочие налоговые льготы и налоги
ИТ-203-А (заполняющий) Инструкция по форме График размещения бизнеса нерезидентов
ИТ-203-Б (заполняющий) 3 (страницы 42-44) Распределение доходов нерезидентов и резидентов, проживающих неполный год, и плата за обучение в колледже Детализированная ведомость вычетов
IT-203-C (заполняющий) Инструкция по форме Свидетельство супруга-нерезидента или супруга, проживающего неполный год
ИТ-203-Д IT-203-I (Инструкции) Детализированный график вычетов для жителей.Эта форма больше не поддерживается.
IT-203-F (заполняющий) IT-203-F-I (Инструкции) Форма многолетнего распределения
IT-203-GR (заполняющий) IT-203-GR-I (Инструкции) Групповой доход для партнеров-нерезидентов
IT-203-GR-ATT-A (заполнение) IT-203-GR-I (Инструкции) Приложение A — Возврат группы штата Нью-Йорк для партнеров-нерезидентов
IT-203-GR-ATT-B (заполнение) IT-203-GR-I (Инструкции) Приложение B — Возврат Yonkers Group для партнеров-нерезидентов
IT-203-GR-ATT-C (заполнение) IT-203-GR-I (Инструкции) Приложение C — Партнеры-нерезиденты, отвечающие требованиям и участвующие в уплате городского налога на мобильность пригородных поездов (MCTMT), групповая декларация
ИТ-203-С (заполняющий) IT-203-S-I (Инструкции) Групповой доход для акционеров-нерезидентов New York S Corporation
IT-203-S-ATT (заполнение) IT-203-S-I (Инструкции) Приложение к форме IT-203-S
IT-203-TM (заполняющий) IT-203-TM-I (Инструкции) Групповой возврат для иногородних членов спортивной команды
IT-203-TM-ATT-A (заполнение) IT-203-TM-I (Инструкции) Приложение A — Возвращение группы штата Нью-Йорк для нерезидентов спортивной команды
IT-203-TM-ATT-B (заполнение) IT-203-TM-I (Инструкции) Приложение B — Возвращение группы Йонкерс для иногородних членов спортивной команды
IT-203-X (заполняющий) IT-203-X-I (Инструкции) Налоговая декларация о доходах нерезидентов и резидентов с неполным годом обучения с внесенными поправками за 2019 год
ИТ-204 (заполняющий) IT-204-I (Инструкции) Партнерский возврат.Инструкции предназначены для партнерств , заполняющих формы IT-204, IT-204-IP, IT-204.1 и IT-204-CP . См. Обновленную информацию для получения инструкций.
ИТ-204.1 (заполняющий) IT-204-I (Инструкции) График корпоративных партнеров Нью-Йорка K
IT-204-CP (заполняющий) IT-204-CP-I (Инструкции) График K-1 корпоративного партнера Нью-Йорка. (Инструкции для партнера .Инструкции по партнерству представлены в форме IT-204-I.)
ИТ-204-ИП (заполняющий) IT-204-IP-I (Инструкции) Список партнеров Нью-Йорка K-1. (Инструкции предназначены для партнера . Инструкции по партнерству приведены в форме IT-204-I.)
IT-204-LL (заполняющий) IT-204-LL-I (Инструкции) Партнерство, общество с ограниченной ответственностью и Партнерство с ограниченной ответственностью Форма оплаты сбора за регистрацию
ИТ-205 (заполняющая) IT-205-I (Инструкции) Фидуциарная налоговая декларация.
ИТ-205-А (вставка) IT-205-A-I (Инструкции) Фидуциарное размещение
IT-205-C (заполняющий) IT-205-I (Инструкции) Сертификат необлагаемого налогом фонда резидента штата Нью-Йорк
IT-205-J (вставка) IT-205-J-I (Инструкции) Распределение накоплений штата Нью-Йорк для освобожденных трастов резидентов
ИТ-205-Т (заполняющий) Инструкция по форме Распределение расчетных налоговых платежей между бенефициарами
ИТ-205-В (заполняющая) Инструкция по форме Инструкции и платежный ваучер для фидуциарных налоговых деклараций
ИТ-209 (заполняющий) IT-209-I (Инструкции) Претензия на получение кредита на заработанный доход в штате Нью-Йорк, не являющимся опекуном материнской компании.См. Обновленную информацию для получения инструкций.
ИТ-211 (заполняющий) IT-211-I (Инструкции) График специальной амортизации
ИТ-212 (заполняющий) ИТ-212-И (Инструкции) Инвестиционный кредит
IT-212-ATT (заполняющий) IT-212-ATT-I (Инструкции) Заявление о выдаче кредита на восстановление исторического сарая и льготного кредита
ИТ-213 (заполняющий) IT-213-I (Инструкции) Заявление о выдаче детского кредита Эмпайр Стейт
IT-213-ATT (заполняющий) IT-213-I (Инструкции) Заявление о выдаче детского кредита Empire State
ИТ-214 (заполняющий) IT-214-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе на недвижимое имущество для домовладельцев и арендаторов
ИТ-215 (заполняющий) IT-215-I (Инструкции) Заявление о зачете заработанного дохода.См. В форме DTF-215 предложения по ведению учета самозанятых лиц, претендующих на получение кредита на заработанный доход. См. Обновленную информацию для получения инструкций.
ИТ-216 (заполняющий) IT-216-I (Инструкции) Заявление на получение кредита на уход за ребенком и иждивенцем. См. Форму DTF-216 для получения информации о расходах по уходу за ребенком.
ИТ-217 (заполняющий) IT-217-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе для фермерских школ
ИТ-219 (заполняющий) IT-219-I (Инструкции) Кредит для уплаты налога на неинкорпорированный бизнес города Нью-Йорка
ИТ-220 Снято с производства Минимальный подоходный налог — эта форма была прекращена (после 2013 налогового года)
ИТ-221 (заполняющий) IT-221-I (Инструкции) Исключение из доходов по инвалидности
ИТ-222 (заполняющий) Инструкция по форме Общая корпоративная налоговая льгота для физических лиц, имуществ и трастов, постоянно проживающих в городе Нью-Йорк, проживающих в Нью-Йорке на полный год
ИТ-223 (заполняющий) Инструкция по форме Вычет из горячих точек инноваций
ИТ-225 (заполняющий) IT-225-I (Инструкции) Изменения штата Нью-Йорк.См. Обновленную информацию для получения инструкций.
ИТ-226 (заполняющий) Инструкция по форме Кредит заработной платы в рамках программы компенсации работодателям
ИТ-227 (заполняющий) Инструкция по форме Добровольные взносы штата Нью-Йорк: Приложение к форме IT-201 или IT-203
ИТ-228 (заполняющий) IT-228-I (Инструкции) Взносы в кредит на определенные фонды
ИТ-230 (заполняющий) ИТ-230-И (Инструкции) Отдельный налог на паушальные выплаты
ИТ-236 (заполняющий) IT-236-I (Инструкции) Кредит на такси и транспортные средства с ливреей, доступные для людей с ограниченными возможностями — для покрытия расходов, понесенных 1 января 2011 г. или после этой даты
ИТ-237 (заполняющий) ИТ-237-И (Инструкции) Требование о кредите на восстановление исторического домовладения
ИТ-238 (заполняющий) IT-238-I (Инструкции) Требование о восстановлении исторической собственности Кредит
ИТ-239 (заполняющий) Инструкция по форме Требование о возмещении расходов на такси и транспортные средства с ливреей, доступные для людей с ограниченными возможностями — на расходы, понесенные до 1 января 2011 г.
ИТ-241 (заполняющий) IT-241-I (Инструкции) Претензия на получение кредита на чистое отопительное топливо
ИТ-242 (заполняющий) IT-242-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе за экономию средств
ИТ-243 (заполняющий) IT-243-I (Инструкции) Требование о кредите на производство биотоплива
ИТ-245 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о выдаче кредита добровольным пожарным и работникам скорой помощи
ИТ-246 (заполняющий) IT-246-I (Инструкции) Заявление о выдаче кредита на коммерческое производство «Эмпайр Стейт»
ИТ-248 (заполняющий) IT-248-I (Инструкции) Заявление о выдаче кредита на кинопроизводство «Эмпайр Стейт»
ИТ-249 (заполняющий) IT-249-I (Инструкции) Заявление о выдаче кредита по страхованию длительного ухода
ИТ-250 (заливной) ИТ-250-И (Инструкции) Заявление о предоставлении кредита на покупку автоматического внешнего дефибриллятора
ИТ-251 (заполняющий) IT-251-I (Инструкции) Кредит на трудоустройство инвалидов
ИТ-252 (заполняющий) IT-252-I (Инструкции) Инвестиционный налоговый кредит для индустрии финансовых услуг
IT-252-ATT (заполняющий) Инструкция по форме Кредит по стимулированию занятости для индустрии финансовых услуг.Эта форма больше не поддерживается.
ИТ-253 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о предоставлении кредита на альтернативные виды топлива
ИТ-255 (заполняющий) IT-255-I (Инструкции) Претензия на кредит на оборудование солнечной энергетики
ИТ-256 (заполняющий) IT-256-I (Инструкции) Требование о специальном дополнительном налоговом зачете по ипотеке
ИТ-257 (заполняющий) Инструкция по форме Требование о правильном кредите
ИТ-258 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление на получение кредита на аттестацию в доме престарелых
ИТ-259 Снято с производства Претензия на получение кредита для электрогенерирующего оборудования на топливных элементах — рассмотрение этой формы было прекращено (после 2013 налогового года)
ИТ-260 (заполняющий) IT-260-I (Инструкции) Форма поручительства штата Нью-Йорк и города Нью-Йорка — Изменение статуса резидента — Специальные начисления
ИТ-260.1 (заполняющая) IT-260-I (Инструкции) Изменение статуса резидента — специальные начисления
ИТ-261 (заполняющий) IT-261-I (Инструкции) Требование о кредите «Эмпайр Стейт Кино постпродакшн»
ИТ-272 (заполняющий) ИТ-272-И (Инструкции) Заявление на получение кредита на обучение в колледже или детального вычета (только для жителей штата Нью-Йорк, проживающих в течение всего года). См. Обновленную информацию для получения инструкций.
ИТ-280 (заполняющий) Инструкция по форме Распределение супругов без обязательств
ИТ-285 (заполняющий) IT-285-I (Инструкции) Просьба о помощи невиновному супругу (и разделение ответственности и справедливое возмещение).Также см. Публикацию 89, Помощь невиновным супругам (Разделение ответственности и Справедливая помощь), для получения дополнительной информации.
ИТ-360.1 (заполняющий) IT-360.1-I (Инструкции) Изменение статуса резидента города
ИТ-398 (заполняющий) Инструкция по форме График амортизации штата Нью-Йорк для собственности
ИТ-399 (заполняющий) Инструкция по форме График амортизации штата Нью-Йорк
ИТ-501 (заполняющий) Инструкция по форме Временный невозвращаемый кредит на выплату отсрочки
ИТ-502 (заполняющий) Снято с производства Временный отсроченный возвратный кредит.Эта форма больше не поддерживается.
ИТ-601 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о налоговом вычете на заработную плату EZ
ИТ-601.1 Снято с производства Заявление о налоговой льготе ZEA. Эта форма была объединена с формой IT-601
ИТ-602 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о налоговом зачете на капитал EZ
ИТ-603 (заполняющий) IT-603-I (Инструкции) Заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита EZ и налогового кредита для стимулирования занятости EZ
ИТ-604 (заполняющий) IT-604-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе QEZE
ИТ-605 (заполняющий) IT-605-I (Инструкции) Заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита EZ и льготного кредита EZ для индустрии финансовых услуг
ИТ-606 (заполняющий) IT-606-I (Инструкции) Заявление о предоставлении кредита QEZE для уплаты налогов на недвижимость
ИТ-607 (заполняющий) IT-607-I (Инструкции) Заявление о налоговом вычете по программе Excelsior Jobs Program
ИТ-611 (заполняющий) IT-611-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе на реконструкцию Браунфилда — для соответствующих участков, принятых в Программе очистки Браунфилда До 23 июня 2008 г.
ИТ-611.1 (заполняющая) IT-611.1-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе на реконструкцию Браунфилда — Для соответствующих сайтов, принятых в Программу очистки Браунфилда 23 июня 2008 г. или позднее и до 1 июля 2015 г.
ИТ-611.2 (заполняющий) ИТ-611.2-И (Инструкции) Заявление о налоговой льготе на реконструкцию Браунфилда — Для соответствующих сайтов, принятых в Программу очистки Браунфилда 1 июля 2015 г. или после этой даты
ИТ-612 (заполняющий) IT-612-I (Инструкции) Заявление о возмещении кредита для Браунфилда для уплаты налогов на недвижимое имущество — Для соответствующих сайтов, принятых в Программе очистки Браунфилда 1 июля 2015 г. или позднее
ИТ-613 (заполняющий) IT-613-I (Инструкции) Претензия на получение страхового кредита на восстановление окружающей среды — для аттестованных площадок, принятых в программу уборки старых домов 1 июля 2015 г. или после этой даты
ИТ-631 (заполняющий) Инструкция по форме Заявление о предоставлении налогового кредита на обучение сотрудников службы безопасности
ИТ-633 (заполняющий) IT-633-I (Инструкции) Программа экономической трансформации и реконструкции объектов Налоговый кредит
IT-634 (заполняющий) IT-634-I (Инструкции) Кредит на программу удержания рабочих мест в Эмпайр-Стейт
ИТ-635 (заполняющий) IT-635-I (Инструкции) Налоговая скидка на программу занятости молодежи Нью-Йорка
ИТ-636 (заполняющий) IT-636-I (Инструкции) Кредит на производство алкогольных напитков
ИТ-637 (заполняющий) IT-637-I (Инструкции) Кредит на альтернативные виды топлива и подзарядку электромобилей
IT-638 (заполняющий) IT-638-I (Инструкции) Налоговая льгота START-UP NY
ИТ-639 (заполняющий) IT-639-I (Инструкции) Кредит на возмещение минимальной заработной платы.Эта форма больше не поддерживается.
IT-639-ATT (заполнение) IT-639-I (Инструкции) Информация о правомочных сотрудниках для получения кредита на возмещение минимальной заработной платы — Приложение к форме IT-639. Эта форма больше не поддерживается.
ИТ-640 (заполняющий) IT-640-I (Инструкции) START-UP NY Telecommunication Services Акцизный налоговый кредит
ИТ-641 (заполняющий) IT-641-I (Инструкции) Налоговый кредит производителя на недвижимое имущество
ИТ-642 (заполняющий) IT-642-I (Инструкции) Эмпайр Стейт Кредит на музыкальное и театральное производство
ИТ-643 (заполняющий) IT-643-I (Инструкции) Нанять кредит ветерана
ИТ-644 (заполняющий) IT-644-I (Инструкции) Налоговый кредит для работников с ограниченными возможностями
ИТ-645 (заполняющий) IT-645-I (Инструкции) Восстановление налоговых льгот START-UP NY
ИТ-646 (заполняющий) IT-646-I (Инструкции) Программа стимулирования обучения сотрудников Налоговый кредит
ИТ-647 (заполняющий) IT-647-I (Инструкции) Кредит на удержание рабочей силы на ферме
IT-647-ATT (заполнение) IT-647-I (Инструкции) Информация о правомочных сотрудниках фермы для получения кредита на удержание рабочей силы на ферме
IT-648 (заполняющий) IT-648-I (Инструкции) Налоговый кредит на исследования и разработки в области биологических наук
ИТ-649 (заполняющий) IT-649-I (Инструкции) Кредит на пожертвования фермерских хозяйств в кладовые
ИТ-650 (заполняющий) IT-650-I (Инструкции) Налоговый кредит за обучение в Эмпайр-стейт
IT-1099-R (заполняющий) Инструкция по форме Краткое изложение федеральной формы 1099-R Заявления
IT-1099-UI Снято с производства Сводная информация о выплатах компенсации по безработице.Эта форма была прекращена.
ИТ-2102.6 (заполняющая) Инструкция по форме Свидетельство об удержании подоходного налога
ИТ-2105 (заполняющий) IT-2105-I (Инструкции) Физическим лицам Ваучер на расчетный налоговый платеж для физических лиц — платежи со сроком погашения 15 апреля, 17 июня, 16 сентября 2019 г. и 15 января 2020 г. Важная информация для жителей Нью-Йорка с налогооблагаемым доходом более 500 000 долларов США. Нажмите здесь, чтобы увидеть подробности
ИТ-2105.1 (заполняющая) Инструкция по форме Выверка счета расчетного налога на прибыль физических лиц
ИТ-2105.9 (заполняющая) IT-2105.9-I (Инструкция) Недоплата расчетного подоходного налога физическими и доверительными лицами за 2019 налоговый год
ИТ-2106 (заполняющий) IT-2106-I (Инструкции) Доверенное лицо Ваучер на расчетный подоходный налог для доверенных лиц — платежи со сроком погашения 15 апреля, 17 июня, 16 сентября 2019 г. и 15 января 2020 г.Важная информация для жителей Нью-Йорка с налогооблагаемым доходом более 500 000 долларов США. Нажмите здесь, чтобы увидеть подробности
ИТ-2106.1 (заполняющая) Инструкция по форме Выверка счета расчетного подоходного налога для доверенных лиц
ИТ-2658 (заполняющий) (2019) IT-2658-I (Инструкции) Отчет о расчетном налоге для физических лиц-партнеров и акционеров-нерезидентов — платежи со сроком погашения 15 апреля, 17 июня, 16 сентября 2019 г. и 15 января 2020 г.
IT-2658-MTA (заполнение) (2019) IT-2658-I (Инструкции) к форме IT-2658, Отчет о расчетном налоге на городскую транспортную мобильность (MCTMT) для индивидуальных партнеров-нерезидентов Нью-Йорка; Платежи до 15 апреля, 17 июня, 16 сентября 2019 г. и 15 января 2020 г.
IT-2658-NYS (заполнение) (2019) IT-2658-I (Инструкции) Приложение к форме IT-2658 «Отчет о расчетном подоходном налоге с физических лиц-нерезидентов»; Платежи до 15 апреля, 17 июня, 16 сентября 2019 г. и 15 января 2020 г.
IT-2658-E (заполнение) (12/19) Инструкция по форме Свидетельство об освобождении от участия в партнерстве или Расчетная сумма налога, уплаченного New York S Corporation от имени индивидуальных партнеров и акционеров-нерезидентов (срок действия этой версии истекает 1 февраля 2022 г.).
IT-2659 (заполняющий) IT-2659-I (Инструкции) Расчетные налоговые штрафы для партнерств и корпораций S в Нью-Йорке
NYC-208 (заполнение) NYC-208-I (Инструкции) Заявление о расширенной налоговой льготе на недвижимость города Нью-Йорка для домовладельцев и арендаторов
NYC-210 (заполнение) NYC-210-I (Инструкции) Заявление о налоговой льготе школ города Нью-Йорка
ТП-290 Инструкция по форме Заявление на получение налоговой льготы для семьи — эта форма предназначена только для 2014 налогового года; см. форму IT-114, Семейный налоговый льготный кредит , за 2016 налоговый год
Y-203 (заполняющий) Y-203-I (Инструкции) Налоговая декларация о доходах нерезидентов Йонкерс

Подоходный налог с физических лиц — резиденты и нерезиденты

драм
Формы подоходного налога с физических лиц — резиденты и нерезиденты
Форма № Имя Инструкции электронное дело Заполняемый Ручная запись Предыдущие годы
L-15 Заменитель HW-2 или W-2, Отчет о заработной плате и налогах Ред. 2018
Л-72 Запрос копий гавайской налоговой декларации Ред. 2018
Л-80 Запрос Tracer за налоговый год ______ Ред.2019 год
Н-2 Индивидуальный жилищный счет Ред. 2018
Н-11 Индивидуальная налоговая декларация (форма для резидента)
ВНИМАНИЕ: Заполняемая форма генерирует двумерный штрих-код налогоплательщика. Пожалуйста, не копируйте и не воспроизводите для массового распространения.
Ред.2020 Ред.2020 Ред.2020 год Приор
Н-13 УСТАРЕЛО Налоговая декларация физических лиц. В 2016 году используйте N-11. Приор
Н-15 Налоговая декларация физических лиц (нерезиденты и неполнолетние резиденты) Ред.2020 Ред.2020 Ред.2020 Приор
Сорт. Объяснение изменений в доходности с поправками Ред.2018
Сорт. CR Таблица налоговых льгот 2020 Ред.2020 Ред.2020 Приор
Сорт. D1 Продажа коммерческой недвижимости Ред.2020 Ред.2020 Приор
Сорт. J График дополнительных аннуитетов Ред.2020 год Приор
Сорт. 90 х 103 Налоговые льготы для жителей Гавайев Ред.2020 Приор
HW-16 Идентификация и сертификация зависимого поставщика медицинских услуг Ред. 2016 г.
Н-103 Продажа вашего дома Ред.2020 Ред.2020 год Приор
п-109 Заявление о предварительном возмещении в результате переноса чистого операционного убытка (кроме корпораций) Ред. 2018
Н-110 Заявление лица, требующего возврата, причитающегося умершему налогоплательщику Ред. 2018
Н-139 Перемещение расходов с инструкциями Ред.2020 год
Н-152 Налог на паушальные выплаты Ред.2020 Ред.2020 Приор
Н-158 Удержание инвестиционных процентов Ред.2020 Приор
Н-163 Скидка по налогу на топливо для коммерческих рыбаков — физическое лицо Ред.2020 год
Н-168 Усреднение дохода фермеров и рыбаков Ред.2020 Ред.2020 Приор
Н-172 Заявление об освобождении от уплаты налогов лица с ослабленным зрением или слухом или полностью инвалидом и справкой врача Ред.2020 Ред.2020
N-188X УСТАРЕЛО — Налоговая декларация физических лиц с поправками (Rev.2008 г.). Используйте налоговую декларацию за год, в который вы вносите изменения, И приложите График драмов РА.
п-196 Ежегодный обзор и передача годовых отчетов о Гавайях Ред.2020
Н-200В Ваучер на уплату индивидуального подоходного налога Ред.2019 Ред.2019 Приор
Н-210 Недоплата расчетного налога физическими лицами, имуществом и трастами Ред.2020 год Ред.2020 Приор
Н-289 Свидетельство об освобождении от налога у источника при отчуждении прав на недвижимость на Гавайях Ред.2019
Н-311 Возвратный кредит на питание / акцизный налог Ред.2020
Н-312 Акцизный налоговый кредит на капитальные товары Ред.2020 год Ред.2020
Н-323 Перенос налогового кредита Ред.2020 Ред.2020
Н-330 Налоговый кредит на ремонт и техническое обслуживание школ Ред.2020 Ред.2020
Н-338 Возврат налогового кредита для жертв наводнения Ред.2018
Н-340 Налоговая скидка на кино, цифровые носители и кинопроизводство Ред.2020 Ред.2020
Н-342 Кредит на подоходный налог с технологий возобновляемых источников энергии для систем, введенных в эксплуатацию 1 июля 2009 г. или после этой даты Ред.2020 Ред.2020
N-342A Информационное сообщение о налоговой льготе по технологиям использования возобновляемых источников энергии для систем, установленных и введенных в эксплуатацию 1 июля 2009 г. или после этой даты Ред.2020 год
Н-342Б Составная таблица для формы N-342A Ред. 2017 г. Ред.2020
N-342C Сводная таблица для формы N-342 Ред. 2017 г. Ред.2020
Н-344 Важная сельскохозяйственная земля, квалифицированный налоговый кредит на сельскохозяйственные расходы Ред.2019 год Ред.2020
Н-348 Налоговый кредит на инфраструктуру капитала Ред.2020
Н-350 Подоходный налог на модернизацию, переоборудование или подключение выгребной ямы Ред.2020 Ред.2020
Н-352 Налоговый кредит на производство возобновляемых видов топлива Ред.2020 год Ред.2020
Н-354 Налоговый кредит на производство экологически чистых продуктов Ред.2020 Ред.2020
Н-356 Налоговый кредит на заработанный доход Ред.2020
Н-379 Просьба о помощи невиновному супругу Ред.2012 Ред. 2018
Н-586 Налоговый кредит для малообеспеченного жилья Ред.2020 Ред.2020
Н-615 Расчет налога для детей в возрасте до 14 лет, имеющих инвестиционный доход более 1000 долларов США Ред.2020 Ред.2020 Приор
Н-756 Налоговый кредит для зоны предприятия Ред.2017 Ред.2020
Н-814 Выборы родителей для сообщения о доле участия и дивидендах ребенка Ред.2020 Приор
Н-848 Доверенность
Начиная с 1 июля 2017 г. , Департамент потребует от любого лица, которое представляет налогоплательщика в профессиональном качестве, зарегистрироваться в качестве «проверенного практикующего специалиста».«Любое лицо, которое не обязано регистрироваться в качестве« подтвержденного практикующего специалиста », должно использовать свой полный номер социального страхования в форме N-848 или зарегистрироваться для получения идентификационного номера« представителя налогового органа ». Департамент не принимает предыдущие версии формы N-848 после 30 июня 2017 года. Более подробную информацию см. В налоговом объявлении за 2017-03 гг.
Ред.2020 Ред. 2018
Н-884 Кредит для приема на работу специалистов по профессиональной реабилитации Ред.2020 год

Вниманию пользователей:

Хотите найти форму по ее номеру? См. Наши налоговые формы на Гавайях (в алфавитном порядке).

Формы и инструкции Налогового управления, а также многие брошюры, информационные бюллетени и отчеты представлены в виде файлов pdf.

Для просмотра и печати форм и инструкций требуется Adobe Reader. Загрузите бесплатную программу Reader, щелкнув значок «Получить Adobe Reader». Это ссылка на веб-сайт Adobe, где доступны пошаговые инструкции.Пожалуйста, сначала ознакомьтесь с системными требованиями.

Чтобы запросить форму по почте или факсу, вы можете позвонить в нашу линию для запроса формы на услуги налогоплательщиков по телефону 808-587-4242 или по бесплатному телефону 1-800-222-3229.

Чтобы обеспечить вашу конфиденциальность, кнопка «Очистить форму» была размещена на всех текущих формах с возможностью записи. Если вы работаете на общедоступном или совместно используемом компьютере, после заполнения налоговой информации и распечатки формы нажмите кнопку «Очистить форму», чтобы удалить всю налоговую информацию из формы.

Подсказка: если у вас возникли проблемы с доступом к какой-либо из форм в режиме онлайн, щелкните правой кнопкой мыши ссылку, чтобы сохранить файл на жесткий диск.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами для получения помощи или для получения дополнительной информации о файлах PDF.

Штат Орегон: Физические лица — Удержание подоходного налога с населения штата Орегон и калькулятор

Важная информация


Налоги на доходы физических лиц являются основание Общего фонда штата Орегон. Система личных удержание подоходного налога обеспечивает постоянный и стабильный поток доходов для поддержки общественные услуги, на которые полагаются жители штата Орегон.

Что такое удержание?

«Удержание» — это часть вашей заработной платы, которую вы удержали из своей зарплаты, чтобы покрыть ожидаемую обязательство по налогу на прибыль за год.Ваш работодатель удерживает указанную вами сумму на основании о том, как вы заполняете налоговое пособие штата и федерального служащего сертификаты — и отправляет их в Департамент доходов штата Орегон и IRS, где он применяется к вашему налоговому счету. Общая сумма, удержанная с вашего зарплата указывается в форме W-2, которую ваш работодатель отправляет вам в конце Январь или начало февраля. Когда вы подаете налоговую декларацию за В год вы вычтите удержанные вами суммы из суммы налога, которую вы должны.Если сумма вашей задолженности превышает удержанную сумму, вам придется заплатить разница. Если ваша задолженность окажется меньше той, которая была удержана, вам нужно будет вернуть деньги.

Были ли в последнее время изменения в удержании налогов?

В прошлом большинство сотрудников штата Орегон использовала федеральную форму W-4 для удержания налогов в штате Орегон. Однако, начиная с 1 января 2020 года, любые изменения, внесенные в удержание налогов штата, должны быть внесены в форму OR-W-4, поскольку новая федеральная форма W-4 не использует пособие и не может использоваться для целей удержания налогов штата Орегон.

Ранее поданные в штате Орегон или федеральные заявления об удержании налогов (форма OR-W-4 или форма W-4), которые используются для удержания налогов в штате Орегон, могут оставаться в силе, если налогоплательщик не изменит свои выборы в отношении удержания.

Форму OR-W-4 можно найти на сайте www.oregon.gov/dor/forms.

Как мне определить правильную сумму необходимого удержания?

Вы можете определить правильное количество пособий, которые вам необходимо запросить, заполнив рабочие листы, приложенные к форме OR-W-4, или с помощью онлайн-удержания налогов штата Орегон калькулятор.Мы настоятельно призываем всех сотрудников штата Орегон подтвердить удержание налога штата. количество. После того, как вы определили правильную сумму для требования, заполните форму OR-W-4 и отправьте его своему работодателю.

Калькулятор удержания

Если вы хотите использовать калькулятор удержания, щелкните ссылку ниже. Калькулятор удержания налогов

Орегон поможет вам определить количество пособий, которое вы должны указать в форме OR-W-4. Наш калькулятор удержания не просит вас предоставить личную информацию, такую ​​как ваше имя, номер социального страхования, адрес или информацию о банковском счете.

После того, как вы введете всю информацию о своей ситуации, вы получите подробную информацию о своих результатах и ​​инструкции о том, как обновить данные о удержании подоходного налога штата с помощью новой формы Орегон OR-W-4. Калькулятор также работает при удержании пенсии.

Какая налоговая или платёжная информация мне нужна для получения информации?

Как минимум, вам понадобится квитанция о заработной плате за каждую работу, которую вы (и ваш супруг (а) если подаете совместно) в этом году.Квитанции о заработной плате помогут вам рассчитать прогнозируемый доход и текущие удержания на весь год, а также сообщат вам, сколько вы уже удержали. Вам также может потребоваться копия вашей последней представленной федеральной формы W-4, если в вашей квитанции о заработной плате не указаны ваши выборы, подлежащие федеральному удержанию.

Может оказаться полезным наличие прошлогодних налоговых деклараций штата Орегон и федеральных налогов. Чем полнее вы предоставите информацию, тем точнее будут ваши результаты.

Калькулятор удержания запросит у вас оценок текущего года следующие суммы:

  • Ваша заработная плата брутто (с работы).
  • Брутто заработная плата вашего супруга (если вы состоите в браке и подаете документы совместно).
  • Другой возможный доход, в том числе:
    • Пенсионные доходы.
    • Безработица.
    • Доход от самозанятости.
    • Доход от продажи или аренды имущества.
  • Корректировки вашего дохода, например, проценты по студенческому кредиту.
  • Орегон прибавляет к вашему федеральному доходу или вычитает из него, в том числе:
    • Процентный доход, который не облагается налогом в вашей федеральной декларации.
    • 529 вычитание из сберегательного плана колледжа.
    • Специальное медицинское вычитание.
  • Детализированные вычеты для Орегона.
  • Налоговые льготы штата Орегон, на которые вы претендуете.
    • Если вы планируете подать заявку на получение кредита на уход за домохозяйством и иждивенцем работающей семьи, вам нужно будет предоставить оценку расходов на уход, которые вы планируете оплатить в текущем году.
Если у вас возникли вопросы при использовании калькулятора, нажмите на информационные значки для получения помощи.Для получения информации об удержании федерального подоходного налога или корректировки ваших федеральных налоговых льгот посетите веб-сайт IRS.

Отведи меня к калькулятору

Часто задаваемые вопросы

Общая информация

A: Да. Сотрудники должны проверить свои удержания в в начале каждого года или когда их личные обстоятельства меняются. Это особенно важно для некоторых людей проверить свои удержание, например, те, кто:

  • На новую работу начал после 1 января 2018 года.
  • Обновили свою федеральную форму W-4 в 2018 или 2019 году.
  • Ранее заявленные федеральные вычеты, на которые повлияли изменения федерального налогового законодательства, такие как вычет коммерческих расходов сотрудников.
  • Имеют иждивенцев.
  • Составьте список своих вычетов.
  • Претензия штата Орегон на прибавления, вычитания или налоговые льготы.
  • Есть две или более работы.
  • Работа часть года.
  • Иметь высокий доход или сложную налоговую декларацию.
  • Последний раз был большой возврат налогов или большой налоговый счет. год.

A: От вашего семейного положения зависит, по какой формуле вы работодатель будет использовать его для расчета налога, удерживаемого с вашей зарплаты. Этот потому что налоговые ставки и стандартные суммы вычетов различаются в зависимости от от того, женаты вы или холосты. Нет статуса главы семьи для формулы удержания. Лицо, которое подает на главу семьи статус считается холостым для целей удержания.

Взаимодействие с другими людьми

A: Пособие представляет собой часть вашего дохода, которая освобождены от уплаты налога. В налоговой декларации штата Орегон эта часть может иметь форму кредит против налога, удержания или вычета. Чем больше у вас надбавок претензии по форме OR-W-4, тем меньше налогов будет удерживать ваш работодатель.

A: Не обязательно. Если вы находитесь в семье с двумя работниками или у вас более одной работы, возможно, вы все равно будете должны платить налоги, даже если вы не потребуете никаких надбавок.Это связано с тем, что как федеральная, так и штатная формула удержания налогов основаны на том, что каждый человек или семья имеют только одну работу и ежегодно подают простую налоговую декларацию. Если вы работаете более чем на одной работе или имеете другой доход, вам может не хватить удержаний, даже если вы не претендуете на какие-либо пособия. В некоторых случаях вы можете захотеть удерживать дополнительный налог с каждой зарплаты, чтобы вам не приходилось платить налог при подаче декларации. Если ваш другой доход достаточно высок, вам, возможно, придется рассмотреть возможность внесения расчетных налоговых платежей в течение года.Взаимодействие с другими людьми

A: У некоторых людей более сложная налоговая ситуация и возможность того, что вас не удерживают. Используйте листы с формой OR-W-4, чтобы помочь вы определяете правильную сумму удержания или для получения более точных результатов используйте калькулятор удержания.

A: Если вы удерживаете неполные удержания, вам не хватит средств для покрытия налогов, которые вы должны при подаче декларации. Если разница между тем, что вы удерживаете, и тем, что вы задолжали, превышает 1000 долларов, с вас будут взиматься проценты на причитающуюся сумму, если вы не производите расчетные платежи в течение года.Для получения дополнительной информации см. Инструкции по осуществлению расчетных налоговых платежей в Публикации OR-ESTIMATE.

A: Некоторым сотрудникам удерживают слишком много налогов, то есть что они будут платить больше налогов в течение года, чем то, что они должны, когда они подать свои отчеты. Они могут получить большую компенсацию, когда подадут возврат, но у них будет меньше денег на каждую зарплату в течение года. Если ваши налоги завышены, используйте калькулятор удержания, чтобы найти правильное количество пособий, которое позволит вам получать больше денег в каждой зарплате, в то же время следя за тем, чтобы удерживалась сумма, достаточная для покрытия вашего налога, когда вы подаете ваше возвращение.

A: Ваши удержания основаны на расчетных налоговых обязательствах за год. Ваши налоговые обязательства штата Орегон отличаются от ваших федеральных налоговых обязательств, поскольку налоговые ставки и другие элементы, которые вы указываете в своей декларации, такие как вычеты и кредиты, отличаются для федеральных налогов и налогов штата.

Форма OR-W-4

A: Налогоплательщики, которым необходимо изменить сумму удерживаемого налога из своей зарплаты необходимо заполнить форму OR-W-4 и передать ее своим работодатель.Используйте рабочие листы, прилагаемые к форме, или, для большей точности результатов используйте калькулятор удержания, чтобы помочь вам заполнить форму.

Взаимодействие с другими людьми

A: Да. Однако вы также можете получить форму и инструкции на нашем веб-сайте или связаться с нами. и мы вышлем вам копию.

A: Ваш работодатель обязан удерживать налог только с вашей заработной платы. и отправьте нам. Вам решать, сколько налогов в штате Орегон они должны платить. удерживать.Если вы не укажете размер удержания для штата Орегон, они должны будут удерживать фиксированную ставку в размере восьми процентов. Этого удержания может быть недостаточно для покрытия ваших налогов.

Взаимодействие с другими людьми

A: Вы должны заполнить все рабочие листы формы OR-W-4 которые относятся к вашей ситуации. Чем больше информации вы заполните, тем больше точным будет ваше удержание.

Взаимодействие с другими людьми

A: Нет. Вы указываете только первую часть формы — часть что вы подписываете — вашему работодателю.Сохраните рабочие листы для себя.

Взаимодействие с другими людьми

Налоговый калькулятор

A: Вам следует проверять размер удержания при изменении вашего личного или финансового положения, поскольку это может повлиять на ваши налоговые обязательства. Лучше раньше в году, чем позже, так как удержание происходит в течение всего года. Ожидание до конца года означает меньшее количество периодов оплаты для внесения изменений, которые могут иметь большее влияние на каждый зарплата.

A: Калькулятор удержания учитывает вашу ситуацию с день, когда вы его используете. Если вы начали новую работу в течение года, или вы проверив вашу текущую схему удержания, калькулятор произведет рекомендации по удержанию налогов на оставшуюся часть года. Он также порекомендует что вы должны делать в следующем году, если ваше личное или финансовое положение не изменение.

Взаимодействие с другими людьми

A: Нет. Калькулятор удержания не сохраняет ваши личная или финансовая информация.Он не спрашивает ваше имя или другое идентифицирующая информация.

Взаимодействие с другими людьми

A: Налогоплательщик обязан проверить свои удержание и определить, соответствует ли это их личной ситуации. Отделения заработной платы и кадровые службы несут ответственность только за обработка Формы OR-W-4. Важно помнить людей, работающих в этих офисы не знают остальной части личного финансового положения, и они не несут ответственности за предоставление вам налоговых консультаций.Сотрудники, у которых есть налог Вопросы следует проконсультироваться с надежным налоговым специалистом. Если у вас есть вопросы по поводу калькулятора удержания или формы OR-W-4 свяжитесь с нами.

Взаимодействие с другими людьми

A: Мы используем эту информацию для расчета налога на ребенка. кредит под федеральный возврат. Вы можете претендовать на налоговый кредит на ребенка в размере 2000 долларов США. если ваш иждивенец моложе 17 лет, или 500 долларов, если иждивенцу 17 лет и старше. Этот входит в расчет для определения вычета федерального налога на Возвращение Орегона.

Взаимодействие с другими людьми

A: Нет. Введите заработную плату, которую вы будете сообщать, когда будете заполните свой отчет. Калькулятор будет использовать начальную и конечную даты для выяснить, сколько оплачивается работа за год.

A: Очень важно вводить каждое задание отдельно потому что расчет удержания будет отключен, если вы объедините все работы. Это связано с тем, что каждый работодатель использует одну и ту же базовую формулу удержания, которая относится к каждой работе как к единственному твоему доходу.Формула включает стандартный вычет и приблизительная сумма вычета федерального налога, которую вы требуете по возвращении. Также применяются налоговые ставки, которые применялись бы, если бы у вас были только одна работа. Калькулятору необходимо знать, сколько раз эти отчисления и налоги ставки будут применяться вашими работодателями. Таким образом, он может понять все это в когда он дает свою рекомендацию.

Взаимодействие с другими людьми

A: Нет, калькулятор предполагает, что у вас будет работа для такой же отрезок времени в 2022 году.Если ваше личное или финансовое положение изменится на 2022 год (например, ваша работа начнется летом 2021 года и будет продолжаться все 2022 г., или ваша работа с частичной занятостью станет полной), вам предлагается вернуться в начале 2022 года и снова воспользуйтесь калькулятором.

Взаимодействие с другими людьми

A: Вы можете ввести их отдельно или ввести только свою сеть зарплаты, но не делайте и того, и другого. Если ввести их отдельно, калькулятор вычислите для вас чистую заработную плату.

Взаимодействие с другими людьми

A: Калькулятор рассчитывает размер удержания на основании вашего годовая заработная плата, включая сумму, которую вам выплачивают за каждый платежный период, и любые бонусы.Во-первых, он рассчитывает вашу чистую заработную плату за год на основе начала и конца года. даты, которые вы вводите, а также то, как часто вам платят. Затем добавляет любой бонус суммы, которую вы получите, и использует эту сумму, чтобы вычислить, сколько вам следует удержали в течение года.

Взаимодействие с другими людьми

A: Калькулятор использует ваш статус регистрации, количество пособия и суммы, удержанные на сегодняшний день, чтобы определить, сколько будет удержано на весь год, если ничего не менял.Потому что некоторые налогоплательщики меняют свои пособия в течение года, наличие этой информации позволяет калькулятор, чтобы выяснить, сколько нужно удержать для оставшейся части год.

Взаимодействие с другими людьми

A: Введите сумму, которую вы включите в федеральную декларацию, как «другой доход» и введите ту же сумму еще раз, как для штата Орегон. вычитание.

A: Да. Вам не обязательно иметь заработную плату (или другой доход, который подлежит удержание) для использования калькулятора.Вы можете щелкнуть флажок, который позволяют не вводить заработную плату. Вместо того, чтобы предлагать надбавки или дополнительная сумма удержания за период, калькулятор скажет вам, сколько ваш годовой расчетный платеж должен быть.

A: Форма OR-W-4 использует только часть ваших личных и финансовых информации и является приблизительной оценкой. Калькулятор точнее и берет все в вашей ситуации во внимание.

Взаимодействие с другими людьми

A: Результаты на 2021 год с учетом налогов, которые вы уже удержали за этот год.Если ваше удержание было неправильным, результаты подскажут вам, на что вы должны претендовать до конца года, чтобы вернуться в нормальное русло. Рекомендация на 2022 год предполагает, что ваше финансовое и личное положение будет таким же, как и в 2021 году, но не учитывает какие-либо налоги, которые уже были удержаны.

A: Нет, сумма возврата на калькуляторе — это возврат только удержанный налог. Возвратные кредиты включаются в расчет только для точка, в которой ваши налоговые обязательства будут равны нулю, а любой удержанный налог будет возвращены вам.Если вы требуете возмещаемый кредит при подаче декларации, сумма вашего фактического возмещения может быть больше, чем указано на калькуляторе.

Взаимодействие с другими людьми

A: Если годовая заработная плата на наиболее высокооплачиваемой работе больше чем 100000 долларов и вы одиноки, или более 200000 долларов и вы женаты, формула, которую использует ваш работодатель, не будет включать надбавки. Калькулятор учитывает это и не предлагать какие-либо надбавки, если мы знаем, что работодатель не будет их использовать при вычислении налог, удерживаемый из вашей заработной платы.

A: Даже если ваши федеральные постатейные отчисления отличаются, введите свои детализированные вычеты в штате Орегон в калькулятор. Калькулятор будет используйте эти вычеты при расчете вычета федерального налога. В некоторых случаях, этот расчет может немного отличаться, но разница не должна быть большой. Если твой Постатейные вычеты штата Орегон меньше федерального стандартного вычета, калькулятор будет использовать федеральный стандартный вычет при расчете федерального налоговый вычет.

Взаимодействие с другими людьми

Заявление об ограничении ответственности: этот FAQ предназначен только для информационных целей и не может считаться юридическим основанием. Это означает, что информация не может использоваться для обоснования юридической аргументации в судебном деле.

Формы индивидуального подоходного налога | Налоговое управление штата Небраска

Соглашение о подоходном налоге с нерезидентов Небраски на 2020 год

12N

Форма

Небраска Запрос на изменение только использования индивидуального подоходного налога (11/2016)

22A

Форма

Вычисления по стимулированию в соответствии с Законом о преимуществах штата Небраска (последнее обновление 09/2013)

312N

Просмотр форм

Закон о занятости и росте инвестиций Небраски Расчет кредита (последнее обновление 04/2004)

775N

Форма

Небраска Соглашение о продлении срока давности (03/2021)

872N

Форма

2020 Ваучер на выплату индивидуального подоходного налога Небраска (01/2021)

1040Н-В

Форма

Выборы для исключения военного пенсионного обеспечения

1040N-MIL

Форма

Покупка резиденции в Небраске в особо неблагополучном районе
Кредит (01/2021)

1040N-EB

Форма

Заявление лица, требующего возврата, причитающегося умершему налогоплательщику

1310N

Форма

2020 Индивидуальная недоплата по расчетному налогу (01/2021)

2210N

Форма

Расходы по уходу за детьми и иждивенцами, Небраска (01/2021)

2441N

Форма

Расчет льготного кредита Небраски за все налоговые годы

3800N

Просмотр форм

Выбор и расчет прироста капитала в 2020 году (01/2021)

4797N

Форма

Заявление Небраски о продлении срока (01/2021)

4868N

Форма

2020 Закон о содействии развитию сообщества Небраски Расчет кредита (01/2021)

CDN

Форма

Таблица чистых операционных убытков Небраски Налоговые годы с 2018 по 2020 год (12/2020)

Форма

Кредит работодателя на покрытие расходов получателей TANF (ADC) (12/2017)

ТАНФ

Форма

Закон о ежегодной сертификации для добровольцев, оказывающих помощь в чрезвычайных ситуациях, (12/2017)

Форма

Закон о налоговом кредите на готовность к школе — Заявление о предоставлении услуг по уходу и образованию детей (11/2020)

Форма

Закон о налоговом кредите на готовность к школе 2020 — Заявление сотрудника (11/2020)

Форма

2020 Закон о стимулировании налога на имущество штата Небраска Расчет кредита (12/2020)

PTC

Форма

Кронштейны федерального подоходного налога и ставки налога на прибыль на 2020-2021 годы

Существует семь категорий федерального налога на 2020 налоговый год: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%.Ваш рейтинг зависит от вашего налогооблагаемого дохода и статуса регистрации. Это ставки налогов, подлежащих уплате в мае 2021 года.

Налоговые категории и ставки на 2021 налоговый год, а также на 2019 год и предыдущие годы находятся в другом месте на этой странице.

2020 шкала федерального подоходного налога

(для налогов, подлежащих уплате в мае 2021 года или в октябре 2021 года с продлением)

Расширьте статус подачи, который относится к вам.

5

33 271,50 долл. США плюс 32% от суммы свыше 163 300 долл. США

долларов США

987 долл. США.50 плюс 12% от суммы свыше 9875 долларов США

4617,50 долларов США плюс 22% от суммы свыше 40 125 долларов США

14 605,50 долларов США плюс 24% от суммы свыше 85 525 долларов США

47 367 долл. США плюс 35% от суммы свыше 207 350 долл. США

156 235 долл. США плюс 37% от суммы свыше 207 350 долл. США

1 975 долларов плюс 12% от суммы свыше 19750 долларов США

9,2354

29 211 долл. США плюс 24% от суммы свыше 171 050 долл. США

90 102

66 543 долларов плюс 32% от суммы свыше 326 600 долларов

94735 долларов плюс 35% от суммы свыше 414 700 долларов

167 307 долларов.50 плюс 37% от суммы свыше 622 050 долларов США

В браке, подача отдельно

свыше 5310700 долл. США

13 158 долл. США плюс 24% от суммы свыше 85 500 долл. США

9987 долларов США 987,50 от суммы

4 617,50 долл. США плюс 22% от суммы свыше 40 125 долл. США

14 605,50 долл. США плюс 24% от суммы свыше 85 525 долл. США

33 271 долл. США.50 плюс 32% от суммы свыше 163 300 долл. США

47 367,50 долл. США плюс 35% суммы свыше 207 350 долл. США

83 653,75 долл. США плюс 37% от суммы свыше 311 01340

9017

1,410 долл. США плюс 12% от суммы свыше 14100 долл. США

6162 долл. США плюс 22% от суммы

31 830 долл. США плюс 32% от суммы свыше 163 300 долл. США

45 926 долл. США плюс 35% от суммы свыше 207 3504

долл. США

154 793 долл. США.50 плюс 37% от суммы свыше 518 400 долларов США

2021 федеральные налоговые ставки

(для налогов, подлежащих уплате в апреле 2022 года)

Расширить статус подачи, который относится к вам.

995 долларов США плюс 12% от суммы свыше 9,950 долларов США

долларов США свыше 4,664 долларов США плюс 4,664 долларов США

14 751 доллар плюс 24% от суммы, превышающей 86 375 долларов

33 603 доллара плюс 32% от суммы свыше 164 925 долларов

47 843 долларов 9103 свыше 209 90% от суммы

157 804 долл. США.25 плюс 37% от суммы свыше 523 600 долларов США

3 75

95 686 долларов плюс 35% от суммы свыше 418 850 долларов

1 99093 долларов США 1 99093 долларов США плюс 12% от суммы свыше 1910 9002

9328 долларов плюс 22% от суммы свыше 81 050 долларов

29 502 доллара плюс 24% от суммы свыше 172 750 долларов

67 206 долларов плюс 32% от суммы свыше 329 8504

168 993 долларов.50 плюс 37% от суммы свыше 628 300 долларов США

В браке, подача отдельно

02 995 долларов США от суммы свыше

5 долларов США плюс

4664 долл. США плюс 22% от суммы свыше 40 525 долл. США

14 751 долл. США плюс 24% от суммы свыше 86 375 долл. США

долл. США

47 843 долл. США плюс 35% от суммы свыше 209 425 долл. США

84 496 долл. США.75 плюс 37% от суммы свыше 314 150 долл. США

5

46385 долларов США плюс 35% от суммы свыше 209 400 долларов США

1420 долл. США плюс 12% от суммы свыше 1410 200 000 долл. США

9002 6220 долл. США плюс 22% от суммы свыше 54 200 долл. США

13 293 долл. США плюс 24% от суммы свыше 86 350 долл. США

32 145 долл. США плюс 32% от суммы свыше 164 900 долл. США

753

156 355 долларов США плюс 37% суммы свыше 523 600 долларов США

Как работают налоговые скобки

В США действует прогрессивная система налогообложения Это означает, что люди с более высокими налогооблагаемыми доходами платят более высокие ставки федерального подоходного налога.

  • Нахождение в налоговой категории не означает, что вы платите федеральный подоходный налог со всего, что вы делаете. Прогрессивная налоговая система означает, что люди с более высокими налогооблагаемыми доходами облагаются более высокими ставками федерального подоходного налога, а люди с более низкими налогооблагаемыми доходами — более низкими ставками федерального подоходного налога.

  • Правительство решает, сколько налогов вы должны, разделив ваш налогооблагаемый доход на части, также известные как налоговые скобки, и каждая часть облагается налогом по соответствующей налоговой ставке.Прелесть этого заключается в том, что независимо от того, в какой категории вы находитесь, вы не будете платить эту налоговую ставку со всего своего дохода. (Это идея, лежащая в основе концепции эффективной налоговой ставки.)

  • Пример № 1: Предположим, вы — одинокий податель налоговой декларации с налогооблагаемым доходом в 32 000 долларов. Таким образом, в 2020 году вы попадете в категорию 12% налогов. Но платите ли вы 12% со всех 32 000 долларов? Нет. На самом деле, вы платите только 10% с первых 9 875 долларов; вы платите 12% на остальное. (Посмотрите на налоговые скобки выше, чтобы увидеть разбивку.)

  • Пример № 2: Если бы у вас был 50 000 долларов налогооблагаемого дохода, вы бы заплатили 10% с первых 9875 долларов и 12% на долю дохода между 9876 долларов США и 40 125 долларов США.А затем вы заплатите 22% от остального, потому что часть вашего налогооблагаемого дохода в размере 50 000 долларов попадает в 22-процентную налоговую категорию. Общий счет составит около 6800 долларов — около 14% вашего налогооблагаемого дохода, даже если вы находитесь в группе 22%. Эти 14% называются вашей эффективной налоговой ставкой.

  • Это касается только федерального подоходного налога. В вашем штате могут быть разные скобки, фиксированный подоходный налог или полное отсутствие подоходного налога.

Что такое предельная ставка налога?

Ваша предельная ставка налога — это ставка налога, которую вы заплатили бы на еще один доллар налогооблагаемого дохода.Обычно это соответствует вашей налоговой категории.

Например, если вы один податель налоговой декларации с налогооблагаемым доходом в размере 30 000 долларов, вы будете относиться к налоговой группе 12%. Если ваш налогооблагаемый доход увеличится на 1 доллар, вы также заплатите 12% с этого дополнительного доллара.

Если бы у вас был 41 000 долларов налогооблагаемого дохода, большая часть этого дохода все равно попадала бы в категорию 12%, но последние несколько сотен долларов попадали бы в группу 22% налогов. Ваша предельная налоговая ставка составит 22%.

Как попасть в более низкую налоговую категорию и платить более низкую ставку федерального подоходного налога

Двумя распространенными способами уменьшения вашего налогового счета являются кредиты и вычеты.

  • Налоговые льготы напрямую уменьшают сумму вашей задолженности по налогу; они не влияют на то, в какой категории вы находитесь.

  • Налоговые вычеты, с другой стороны, уменьшают размер вашего дохода, подлежащего налогообложению. Как правило, вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход на процент от вашей наивысшей ставки федерального подоходного налога. Таким образом, если вы попадаете в группу 22% налога, вычет в размере 1000 долларов может сэкономить вам 220 долларов.

Налоговые инструменты

Другие налоговые истории

Налоговые категории прошлых лет

Интересно, как с годами менялись размеры и ставки федерального подоходного налога? Оглянись назад.

Группы и ставки налога на прибыль 2019

Группы федерального подоходного налога 2019

9222 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

В браке, подача отдельно

4
4

Состоит в браке, подача отдельно

9009 3

Налоговые группы и ставки 2017 г.

2017 г.

Налоговые категории и ставки на 2016 год

Федеральные налоговые ставки на 2016 год

В браке, подача отдельно

9004 900 2754
9754
9222 Группа федерального подоходного налога на 2015 год

В браке, подача отдельно

4

2014 налоговые скобки и ставки

2014 Федеральный подоходный налог

0 920 917 917 928 917 02 В браке, подача отдельно

Налоговые группы и ставки 2013 г.

Кронштейны федерального подоходного налога 2013 г.

Женат, подача отдельно

75

02 Налоговые группы и ставки 2012 г.

Налоговые группы 2012 г.

Хотите подать налоговую декларацию?

Вот краткий обзор некоторых из наших лучших поставщиков налогового программного обеспечения.

Формы индивидуального подоходного налога Сезон подачи налоговой отчетности 2020 (налоговый год 2019)

D-40 Формы индивидуального подоходного налога и инструкции для индивидуальных и совместных подателей налоговых деклараций без иждивенцев и всех других подающих декларации 15 июля 2020 г. или ранее.
Если срок подачи декларации приходится на субботу, воскресенье или официальный праздничный день, возврат должен быть произведен на следующий рабочий день.
D-40WH
D-40WH (заполняющий)
Таблица подоходного налога Напильник с D-40.

График H
График H (заполняемый)

Налоговый кредит для домовладельцев / арендодателей (HRPTC). Форма HRPTC может быть заполнена как отдельная форма.
График ELC
График ELC (заполнение)
Сохраняйте доступную налоговую льготу по уходу за детьми (ранее — налоговая льгота для дошкольников) Напильник с D-40.
График QCGI
График QCGI (заполнение)
Соответствующий налог на прирост капитала QHTC Напильник с D-40.
DC-8379
DC-8379 (заполняющий)
Пострадавшая супруга Напильник с D-40.

D-2210
D-2210 (заполняющий)

Недоплата расчетного подоходного налога физическими лицами Напильник с D-40.

D-40P
D-40P (вставка)

Платежный ваучер Подать до 15 июля 2020 г.
Если срок подачи декларации приходится на субботу, воскресенье или официальный праздничный день, возврат должен быть произведен на следующий рабочий день.

FR-127
FR-127 (заполнение)

Продление срока подачи документов Файл до 15 июля 2020 г. (файл If Military Combat Zone, файл до 15 октября 2020 г.).
FR-147
FR-147 (заполнение)
Заявление лица, требующего возврата, причитающегося умершему налогоплательщику Напильник с D-40.
D-2441
D-2441 (заполнение)
Кредит на уход за детьми и иждивенцами для лиц, проживающих неполный год Напильник с D-40.

D-2440
D-2440 (заполняющий)

Исключение из доходов по инвалидности Напильник с D-40.

График L
График L (заполняемый)

Долгосрочный кредит домовладельцу с низким доходом 31 декабря или ранее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *